昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年度部门决算
昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有:贯彻落实党的路线、方针、政策;对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责;编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;建立健全农村市场经济体系;鼓励新办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力;引导农村劳动力培训、转移和就业;提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务,这些公共品和服务包括:
1.具有外部性,但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品,如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。
2.外部收益和成本溢出辖区,需要与上一级政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务,如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。
3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务,如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。
4.基本的政府行政管理。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。
所属单位3个,分别是:
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
我单位为一级预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入昆明市东川区汤丹镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.昆明市东川区汤丹镇人民政府。
纳入昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的:公务员28人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员42人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人)。
车辆编制9辆,在编实有车辆9辆,超编0辆。
三、重点工作概述
全镇经济社会发展主要预期目标是:固定资产投资增长5.00%以上,产业投资增长5.00%以上;城乡居民人均可支配收入与经济增长同步;不发生重特大安全生产事故,同时完成区委、区政府下达的各项目标任务。
围绕实现以上目标,我们将突出抓好以下六个方面的工作:
(一)聚焦产业培育,点燃经济发展新引擎。用好财政涉农整合资金和东西部协作帮扶资金,谋划实施新塘村糖心苹果种植示范基地、新寨村林下羊肚菌种植示范基地、海子村光伏提水、中河村高标准农田改造等一批产业基础配套项目;配合完成小河水库配套管网建设,积极争取海子公墓二期、菜园社区环境提升改造、集镇老旧小区改造等一批民生项目;全力推动独立工矿区黄水箐流域避险搬迁及配套设施建设项目、汤丹镇复合式光伏发电项目、雪岭-妖精塘户外旅游开发项目、新寨村林下经济中草药种植项目等一批重大项目顺利开工建设,形成更多经济发展增长点,计划总投资2.36亿元。坚持“项目为王,招商为要”,优化招商机制、提升招商效能、强化落地保障,立足全镇产业结构、立体气候资源优势精准招商、以商招商,全力引进云南沁兴农业、神农牧业等优势企业,扶持壮大金地农业、中毓蓝莓等一批落地的优质企业,推广扩大“一地三作”种植模式和“公司+基地+合作社+农户”四轮驱动产业模式,建立望厂、田坝、海子等3个村现代化养殖示范基地,打造海子—石庄—大地坡高山蔬菜药材种植基地,提升三家村云薯304的种植规模和配套设施,推动特色产业规模化、品牌化发展。同时做优环境服务项目,坚持“企业吹哨,干部报到”,健全投资服务体系,构建好“亲清”政商关系,积极帮助企业协调解决复工复产中存在的问题和困难,全面提升市场主体满意度。
(二)聚焦乡村振兴,激发乡村发展新动能。坚持农业农村优先发展,统筹考虑乡村建设布局、特色风貌、产业发展、设施建设、生态保护、文化传承等因素,分类分村推进乡村振兴全面提速,构建城乡协调联动的发展格局。持续关注农村低收入群体,深入实施云南省新一轮促农增收三年行动方案,在就业、产业上予以大力扶持。做实动态监测帮扶,确保“应纳尽纳”,坚决杜绝“体外循环”。加强“两不愁三保障”和饮水安全稳定,确保不发生规模性返贫。全面提升村级组织治理体系和治理能力现代化,充分发挥农村基层组织战斗堡垒作用。健全落实村(社区)党组织主导的议事决策机制,规范农村集体“三资”管理,对“三资”清查反馈但仍未整改销号的问题,安排专题研究,争取全面整改完毕。严格执行“四议两公开”工作法,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。严格落实村规民约,把自治、法治、德治结合起来,不断提高基层化解矛盾的能力,实现共建共治共享。完善农村矛盾纠纷排查调处化解机制,着力维护农村社会稳定。培育和践行社会主义核心价值观,大力弘扬中华传统美德,深入推进农村移风易俗,提高农村社会文明程度。
(三)聚焦基础提升,打造和美村镇新样板。坚持以习近平生态文明思想为指导,按照因地施策、多方参与、典型引路、标本兼治的原则,严格执行“主要领导包片区、班子成员包村(社区)、村(社区)干部包组户”的网格化责任体系,持续推进“两污”治理,巩固“厕所革命”成果;学习借鉴“千万工程”经验,持续推进“三清三拆三整治”,扎实开展卫生厕所改造“回头看”,促进人居环境整体形象提档升级,提升发展软实力和竞争力。持续聚焦农村生活污水垃圾、农业面源污染等关键领域,常态化开展巡查巡护工作。压茬推进黄草坪村、杉木村、江西村、中山村4村农村生活污水治理项目招标、施工等工作,实现全镇污水治理率达100.00%。纵深推进农村“厕所革命”,建管用并重,力争全镇无害化户厕改造率达100.00%,确保公共厕所管护全覆盖无死角。同时积极争取项目资金,推动花洒公路四改三前期工作,推动集镇环境卫生、基础设施、路灯照明、绿化景观提档升级,对标对表卫生乡镇建设管理标准,加快构建建设、管理、执法、服务“四位一体”的集镇管理格局,持续做好集镇保洁、农贸市场治理、沿街商铺规范工作,科学规划布置生活垃圾收集设施,修复补充夜间照明设施,逐步拆除集镇周边的违法违规建筑、逾期临时建筑、户外广告设施,确保集镇周边环境质量稳步提升。
(四)聚焦民生福祉,答好群众幸福满意卷。持续全面推进城乡居民基本养老保险参保扩面,提高农村“一老一小”服务保障水平,提升汤丹敬老院养老服务质量,全面精准高效落实特困供养、低保、无人抚养儿童补助、临时救助等惠民政策,做到“应保尽保、应兜尽兜”。持续实施就业工作“六步法”,加大“点对点”输送转移就业力度,实现农村劳动力早转、快转、多转。依托小江农业产业集群,不断提高务工组织化程度,精准输送农村剩余劳动力,持续开展引导性培训和脱贫劳动力技能培训,提升群众就业能力。加大对教育事业的投入力度,进一步优化教育资源布局,争取2026年秋季合并撤销杉木中学。认真按照“四步法”开展控辍保学工作,确保实现义务教育巩固率达99.00%以上,加快实现“提升教育教学质量、办好人民满意的教育”目标,争取2026年中考成绩再上新台阶。整合好“政府、学校、教师、家长、社会”五支力量,做优汤丹特殊教育品牌。着力提高医院的建设和管理水平,健全完善镇中心卫生院和各村卫生室标准化建设,提高医护人员工作积极性和服务水平,健全完善公共卫生应急管理体系,推进农村家庭医生签约服务提质增效,确保重点人群医疗保险、大病保险全覆盖,不断提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。积极开展《中华人民共和国献血法》的宣传,鼓励和引导广大党员群众、干部职工开展无偿献血。提升推进镇村两级公共文化服务水平,维护使用好汤丹镇综合体育馆,谋划相关体育文化活动,持续办好汤丹镇“安康杯”篮球赛事。实施苏联专家楼修缮改造项目,实现文物保护与企业经营相得益彰、共同促进。
(五)聚焦基层治理,筑牢社会安全稳定网。坚决守牢安全发展底线,抓实安全稳定等各项工作,确保社会大局和谐稳定。切实把“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”落到实处。强化安全生产红线意识,落实安全生产责任制,持续加大安全隐患整改力度,加大对非法违法行为的查处,全面开展重点区域、重点行业、重点单位安全生产专项排查整治行动,继续保持“打非治违”高压态势,坚决遏制重特大安全事故。加强食品安全、质量安全、消防安全等工作,切实维护人民群众生命安全和身体健康。强化防灾减灾救灾能力,保持镇应急救援队伍总体稳定,相关应急物资充足;落实“1262”精细化预报与响应联动机制,完善各类应急预案体系,严格执行24小时领导干部带班值班制度和重大事项请示报告制度。强化“平安汤丹”视频监控系统应用,提升社会治安整体防控能力;常态化开展扫黑除恶、反诈宣传、打击非法盗采、电信诈骗等违法犯罪行为,持续提升群众安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”深入推进信访突出问题和矛盾纠纷排查化解工作,有效防控社会稳定风险。持续深化“2+3+N”工作机制,畅通群众信访渠道,认真解决群众合理诉求,全力化解历史信访问题。同时,对非法缠访、闹访、越级访或鼓动他人集体上访的人员要依法予以处理。分类持续开展普法工作,将矛盾纠纷排查化解、防范电信诈骗、命案防控、保护未成年人等作为基层普法的重点工作,全面提升辖区群众依法办事的能力。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年度收入合计53,252,808.08元。其中:财政拨款收入53,252,808.08元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加6,942,186.51元,增长14.99%。其中:财政拨款收入增加11,497,344.29元,增长27.53%,主要原因是地方债券收入增加;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少4,555,157.78元,下降100.00%,主要原因是受财政库款原因,部分资金未下达。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年度支出合计57,537,925.50元。其中:基本支出18,136,915.50元,占总支出的31.52%;项目支出39,401,010.00元,占总支出的68.48%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加2,380,719.04元,增长4.32%。其中:基本支出减少987,588.65元,下降5.16%,主要原因是该年度有退休人员去世,支出减少;以及收财政库款影响,在编职工部分绩效工资未兑付;项目支出增加3,368,307.69元,增长9.35%,主要原因是地方化债资金支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区汤丹镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,136,915.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,445,132.77元,占基本支出的96.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费691,782.73元,占基本支出的3.81%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区汤丹镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39,401,010.00元。其中:基本建设类项目支出28,028,558.47元。
汤丹镇小河村自然能提水项目资金项目经费5,650,150.00元,主要用于建设新建取水口1座;500立方米圆形钢筋混凝土水池1座;100立方米圆形钢筋混凝土水池10座;新建框架结构设备房1座;购置自然能提水设备1套。项目建成后,能有效解决群众饮水难题,改善农业灌溉条件,助力乡村振兴。
昆明市东川区汤丹镇梨坪村2025年以工代赈项目经费3,320,371.50元,主要用于配套完善水利等公益性基础设施建设,推动项目区农村生产生活条件和发展环境明显改善。
昆明市东川区汤丹镇达朵村产业发展灌溉配套项目经费5,093,700.00元,主要用于新建管道、泵房1间、潜水泵和3套离心泵及输水沟渠等,该项目建成后改善农业灌溉条件,保障农作物生长用水,加强抵御干旱极端天气等气象风险,补齐乡村基础设施短板。
东川区汤丹镇集镇人饮管网改造工程项目经费3,170,000.00元,项目的实施可保障2个社区和1个村委会人饮用水,有效解决农村缺水、水质差等问题,为乡村可持续发展奠定坚实基础。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出46,165,473.97元,占本年支出合计的80.23%。与上年相比增加4,979,341.99元,增长12.09%,完成年初预算的220.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出13,689,732.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.65%,完成年初预算的123.50%,主要用于主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、其他党委办公厅(室)及相关机构事务、纪检监察事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务及组织事务、群众团体事务等;造成预决算差异的主要原因是新招聘工作人员,使得人员经费支出增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%。年初无此项预算;主要用于维稳工作。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出51,879.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算;造成预决算差异的主要原因是丰富群众生活活动增加,主要用于文化事务宣传以及文化下乡文艺汇演活动费用开支。
8.社会保障和就业(类)支出4,835,571.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%,完成年初预算的264.60%。主要用于人力资源和社会保障管理事务,离退休生活补助、养老保险缴纳、困难群众救助等工作;造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是困难群众救助力度加大。
9.卫生健康(类)支出1,167,416.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的105.85%;主要用于公共卫生服务;造成预决算差异的主要原因是健康教育、卫生监督等基本公共卫生服务支出增加。
10.节能环保(类)支出376,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的376.50%;主要用于环境保护管理事务、人居环境改善等;造成预决算差异的主要原因是环境保护管理事务支出及污染防治支出增加。
11.城乡社区(类)支出600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.01%。主要用于社区工作人员的工资、福利以及社区日常管理的开支,确保社区工作的正常进行;造成预决算差异的主要原因是城乡社区管理事务及城乡社区环境卫生支出增加。
12.农林水(类)支出2,468,3104.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.47%,完成年初预算的428.63%;是主要用于农业产业发展、水利行业管理、林业工作管护;造成预决算差异的主要原因是农业基础设施建设支出增加。
13.交通运输(类)支出422,184.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,年初无此项预算。主要用于主要用于公路养护;造成预决算差异的主要原因是年初未安排该项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出878,486.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,完成年初预算的95.76%。主要用于缴纳在编职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是有人员调出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,完成年初预算的33.33%。主要用于安全生产以及自然灾害救灾工作;造成预决算差异的主要原因是灾害防治及应急管理工作支出减少。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为132,200.00元,决算为31,211.59元,完成年初预算的23.61%;支出决算较上年减少73,788.41元,下降70.27%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元,决算为31,211.59元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的26.68%;公务接待费支出年初预算为15,200.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算。
因公出国(境)费用支出决算较上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少73,788.41元,下降70.27%;公务接待费支出决算较上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,000.00元,支出决算为31,211.59元,完成年初预算的26.68%,支出决算较上年减少73,788.41元,下降70.27%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为117,000.00元,决算为31,211.59元,完成年初预算的26.68%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因彩云采购系统省级更新原因,项目指标使用错误,无法进行补救措施,导致指标结余。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少73788.41元,下降70.27%;公务接待费支出决算上年无此项支出,;;国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因彩云采购系统省级更新原因,项目指标使用错误,无法进行补救措施,导致指标结余
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年机关运行经费支出18,136,915.50元,比上年减少1,609,692.51元,下降8.15%,主要原因是严格压减办公经费成本。主要用于单位机关运行经费主要用于人大会议、政协院坝协商工作、党政、党建、纪检监察事务、安全生产、信访维稳、环境保护、招商引资等相关工作支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,昆明市东川区汤丹镇人民政府资产总额222,881,344.80元,其中,流动资产953,828.71元,固定资产6484955.84元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程206,995,385.22元,无形资产1,962,219.15元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,976,203.61元,其中固定资产增加1,973,362.93元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值61065.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入2,400.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额31,211.59元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出31,211.59元。授予中小企业合同金额31,211.59元,其中:授予小微企业合同金额31,211.59元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件:昆明市东川区汤丹镇人民政府2025年度部门决算公开表

