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索引号: 052224292-202608-111001 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-08-20 16:01
名 称: 昆明市东川区妇女联合会2025年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市东川区妇女联合会2025年度部门决算

发布时间:2026-08-20 16:01
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昆明市东川区妇女联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

东川区妇女联合会是中共昆明市东川区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府密切联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

东川区妇女联合会机关的主要职责是:

(一)根据党的路线方针政策,党在各个时期的中心任务以及区委,市妇联的工作部署和要求,确定全区妇女工作的指导方针和目标任务,指导各乡镇(街道)妇联和区级党政机关、教科、文卫等事业单位妇联(妇委会)按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作,并进行业务指导。

(二)团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设,开展“双学双比”、“巾帼建功”、寻找“最美家庭”等活动,实施“科技致富”、“社区服务”“家庭文明”工程,促进全区经济和社会发展。

(三)宣传马克思主义妇女观,指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神,宣传各行各业先进妇女,推动“女性形象”工程的实施,开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

(四)依法维护妇女儿童的合法权益,维护妇女在政治、经济、社会、文化和家庭等方面同男子的平等权利;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向区委、区政府反映社情民意,提出意见和建议,参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事,促进妇女儿童事业的发展。

(六)负责妇联组织自身建设,增强基层妇女工作的活力。协助区级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设,组织、指导全区妇联干部的教育培训工作,指导各级妇联加强基层妇女组织建设,开展妇女理论研究,为各级妇联工作提供理论服务。

(七)负责与各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇女的联系,开展同各地妇女之间的联谊、交往、增进友谊,加强合作,促进本地区经济发展和社会稳定。

(八)承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

根据区政府《中共昆明市东川区办公室关于印发〈东川区妇女联合会机关机构改革方案〉的通知》(东办通〔200247号),东川区妇女联合会机关设3个职能机构:

1.办公室

2.发展部

3.家庭和儿童工作部

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是:

1.昆明市东川区妇女联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)筑牢思想根基,突出党建引领。严格落实“第一议题”制度,全年开展党组理论学习中心组学习9次、专题研讨9次,班子成员撰写学习心得18篇。创新“巾帼大宣讲”模式,采取“线上+线下”结合方式,开展宣讲36场,覆盖1,057人次。组织学习中央八项规定精神及反面典型案例10次,观看警示教育片2部,党组书记讲授廉政党课4堂。严格落实国家安全责任制,围绕“4·15全民国家安全教育日”开展专题学习,增强干部职工国家安全意识。

(二)聚焦主责主业,服务妇女儿童

1.聚焦妇女发展,激发建功立业新动能。为创业女性及家庭办理创业担保贷款47笔,发放贷款876万元。开展定向订单式技能培训2场,培训妇女100人次。推荐4名女性获评市级乡村工匠,组织4人参加国家级、省级赋能培训。开展“巾帼健康大篷车”活动8场,惠及群众1,000名。

2.强化维权保障,筑牢妇儿安全防线。依托综治中心健全三级联动机制,接待处理来电来访17人次,办结率100%。处理区委政法委转交件111件、婚姻家庭纠纷警情236件,成功调处重点矛盾9起;配合法院发出人身安全保护令7份。建立运行区12338维权服务中心,在铜都街道京铜社区试点妇女儿童一站式维权关爱服务中心。开展“巾帼普法乡村行”等活动9场,覆盖1,000余人。举办婚姻家庭纠纷调解培训会1场,120人参训;参加市级调解技能大赛获优秀表现奖。开展青少年矫治教育11期、“妇联护蕾”培训2场,覆盖600余名女生;开展未成年人法治教育活动43场,覆盖1,800余人次。

3.精准关爱帮扶,守护妇女儿童幸福底线。春节、六一期间发放慰问金及慰问品价值19.8万元,惠及608名留守困境儿童、232名困境母亲,帮助128名儿童实现“微心愿”。实施航天・筑梦“春蕾计划”,投入62.3万元运行18所女童成长空间站(其中新建8所),开展活动350场,惠及学生8.5万人次,发放奖助学金232万元及“HELLO小孩”礼物包3,000份;实施“爱的魔方”项目,发放蛋白粉676罐、助学金5万元。为42名患病妇女成功申报救助金37.8万元。

4.深耕家庭建设,弘扬文明时代新风。选树省级“最美家庭”1户,举办家风活动2场,征集家风家训作品48件,评出优秀作品33件。开展“同悦书香・相伴成长”亲子阅读活动81场,覆盖家庭400余个;开展家长学校指导服务146次,覆盖家长4,547名。

5.强化组织建设,夯实妇联根基。召开五届三次执委(扩大)会议,替补8名执委;组织11名区镇妇联干部参加全国县乡妇联主席培训。举办“三八”国际妇女节趣味运动会,59支队伍800余名运动员参与。

(三)用心深培优育,抓出工作亮点

1.组织建设实现新突破,“三新”妇联组织实现倍增。通过“单独建、联合建、区域建、行业建”四维联建工作法,全年新建“三新”领域妇联组织共覆盖145家企业和社会组织,全区“三新”妇联组织达155个,覆盖企业和社会组织295家,完成市级任务数144.4%,完成比例位居全市妇联系统前列。

2.结对关爱构建新格局,多元协同护航儿童成长。发动妇联干部、机关干部、区内外社会爱心力量,招募爱心妈妈(爸爸)251名,实现留守儿童、孤儿、事实无人抚养儿童结对全覆盖。创新联动政法系统招募“政法系统+”爱心爸爸、爱心妈妈117名,制定25项结对服务清单,一对一结对关爱专门学校儿童至离校后一年。目前已结对286人。此项工作三次在省、市专项会议和培训班作交流发言。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区妇女联合会2025年度收入合计1,780,570.60元。其中:财政拨款收入1,780,570.60元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加201,803.32元,增长12.78%。其中:财政拨款收入增加201,803.32元,增长12.78%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。2025年度财政预算收入支出较2024年度财政预算收入支出相比增长的主要原因:一是2025年度一名退休干部去世,相应增加抚恤金298,099.60元;二是一名干部职工通过遴选调动至昆明市纪委监委,本年度增加职业年金记实资金79,253.39元,综合上述两项因素,2025年度预算收入支出较2024年度预算收入支出有所增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区妇女联合会2025年度支出合计1,780,570.60元。其中:基本支出1,508,457.25元,占总支出的84.72%;项目支出272,113.35元,占总支出的15.28%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加129,382.08元,增长7.84%。其中:基本支出增加328,427.59元,增长27.83%;项目支出减少199,045.51元,下降42.25%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。项目支出减少的主要原因:一是2025年度妇女儿童工作经费未拨付,相关工作未能形成支出;二是2025年云南省低收入妇女“两癌”救助项目救助人员6,较上年度减少19,救助补助经费随之下降;三是公益性岗位人员规模缩减,2024年在岗公益性岗位人员共3名,2025年初1名岗位到期、1名人员辞职,在岗人员减少,岗位经费支出相应下降。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区妇女联合会机关机构正常运转的日常支出1,508,457.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,431,909.52元,占基本支出的94.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,547.73元,占基本支出的5.07%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区妇女联合会机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出272,113.35元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

对个人和家庭的补助项目经费238,520元,主要用于发放春节慰问金170,000.00元;发放“两癌”救助金18,000.00元;发放4050公益性岗位补助50,520.00元。

商品和服务支出项目经费33,593.30,主要用于支付劳务派遣费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,780,570.60,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加149,382.08元,增长9.16%,完成年初预算的130.95%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出978,457.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.95%,完成年初预算的101.34%。主要用于其他群众团体事务支出18,000.00;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出170,000.00;行政运行790,457.73,造成预决算差异的主要原因是:本年度预算执行过程中增加了“两癌”救助金和春节慰问金。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出593,575.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.34%,完成年初预算的305.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出92,202.88 元;机关事业单位职业年金缴费支出79,253.39元;死亡抚恤298,099.60元;行政单位离退休73,500.00元;其他就业补助支出50,520元;造成预决算差异的主要原因是:本年度预算执行过程中增加了死亡抚恤金和机关事业单位职业年金缴费和4050公益性岗位补助。

9.卫生健康(类)支出100,263.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%,完成年初预算的86.77%。主要用于行政单位医疗缴费支付50,923.04元;公务员医疗补助缴费支付48,343.93元;其他行政事业单位医疗支出996.68造成预决算差异的主要原因是:年初调走了一名干部导致卫生健康(类)支出决算数比预算数低。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出33,593.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,年初无此项预算主要用于支付劳务派遣费用造成预决算差异的主要原因是:年度预算执行过程中增加了创业担保贷款贴息及奖补资金的支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出74,680.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%,完成年初预算的88.40%。主要用于缴纳住房公积金;预决算差异主要原因是:年初调走了一名干部导致公积金缴纳的决算数比预算数低。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少32.00元,下降100.00%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为1,200.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费用支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少32.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少32.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,200.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少32.00元,下降100.00%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1,200.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2025年度未发生国内公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少32.00元,下降100.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度未发生国内公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行

经费支出情况明市东川区妇女联合会2025年机关运行经费支出76,547.73元,比上年减少6,234.27元,下降7.53%,主要原因是2025年初一名干部职工通过遴选调动至昆明市纪委监委,本年度其他交通费用也随之减少。部门机关运行经费主要用于支付其他交通费用48,000.00;水费、电费及邮电费12,144.34元;差旅费4,760.00元;办公费2,080.75;其他商品和服务支出1,500; 工会经费7,712.60元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区妇女联合会资产总额66,583.68元,其中,流动资产17,431.33元,固定资产49,152.35元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少515,688.85元,其中固定资产减少23,148.86元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区妇女联合会2025年度内无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

附件:昆明市东川区妇女联合会2025年度部门决算公开表