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索引号: 052224292-202608-110928 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2026-08-18 14:40
名 称: 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 2025年度部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 2025年度部门决算公开

发布时间:2026-08-18 14:40
字号:[ ]

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2025年度部门决算


目录


第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职责

1. 铜都街道党工委

铜都街道党工委是街道各种组织、各项工作以及街道、村(社区)党的建设的领导核心。

(1)宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区各单位,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务的顺利完成。

(2)讨论决定本街道城市管理、经济社会发展、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题。对区域性、公益性、社会性、群众性工作负责。

(3)领导本街道的社会主义民主法治和精神文明建设,积极发展各项社会事业,维护辖区稳定。做好意识形态、统一战线、社会治安综合治理、人民武装等工作。

(4)领导街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律法规和各自的章程充分行使好职权,协调好各方面关系。

(5)加强党组织自身建设和以党支部为核心的基层组织建设,做好党风廉政建设和反腐败工作,充分发挥街道、村(社区)党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(6)组织制定街道、村(社区)党的建设规划,协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、村(社区)党内政治生活。

(7)负责本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作,配合做好各部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

(8)完成区委交办的其他任务。

2. 铜都街道人大工委

铜都街道人大工委在昆明市东川区人大常委会和铜都街道党工委的领导下开展工作。

(1)宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定,保证其在本街道区域内的遵守和执行。

(2)按照区人大常委会的工作计划和部署,组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和区行政机关派驻街道的工作机构,开展视察、执法检查等活动,提出意见和建议,并向区人大常委会提交有关情况报告。

(3)组织本街道区域内的人大代表听取区政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告,提出意见和建议,并向区人大常委会提交有关情况报告。

(4)对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究,向区人大常委会和有关部门反映情况,提出意见和建议。

(5)接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访,反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

(6)联系本街道区域内各级人大代表,协助本街道区域内各级人大代表联系群众,为人大代表执行职务提供服务。

(7)组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见,回答选民对代表工作和代表活动的询问,接受人民群众的监督。

(8)协助区人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。

(9)加强同本街道区域内村(社区)的联系,指导、支持和帮助村(社区)依法开展工作。

(10)完成区人大常委会和街道党工委交办的其他任务。

3. 铜都街道办事处

铜都街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权,对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能,组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作,指导和支持村(社区)行使自治职权。

(1)贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署;按照国家的法律法规依法行政。

(2)执行本辖区内经济和社会发展计划。组织管理和监督街道各项财政收支,管理街道和所属单位的国有资产,做好街道的财源建设工作;做好街道协税、护税、统计、物价等工作;保护公民合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策。

(3)领导和开展辖区社会事务管理,发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业,做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。

(4)负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作,处理群众来信来访。

(5)强化城乡管理职能,做好市容村容管理,开展人居环境整治,发挥办事处在城市管理中的基础作用。

(6)负责本辖区村(社区)建设、管理和服务工作。指导、帮助村(社区)开展组织建设、制度建设和其他工作。

(7)完成区委、区政府交办的其他任务。

4. 铜都街道纪工委、铜都街道监察室

(1)监督检查所属党组织、党员干部贯彻执行党的路线方针政策和决议情况,认真贯彻落实区委和上级纪委关于加强党风廉政建设和纪律检查工作。

(2)查处所属组织、党员违反党纪的案件,对案件提出处理意见,按照党的隶属关系和干部管理权限做出立案决定或建议,作出相应的党纪处分或提出党纪处分建议,协助配合上级纪委查处违纪违法案件。

(3)协助街道党工委抓好党风廉政建设和反腐败工作,开展党风党纪学习教育,完善各项监督制约机制。

(4)受理党组织、党员违反党纪问题的控告、检举,受理管辖范围内的党员不服党纪处分的申诉,维护党员的民主权利和合法权益。

(5)根据东川区监委授权,依法履行监督、调查、处置相关职责。

(6)完成上级纪委监委和街道党工委交办的其他任务。

二、 基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构及事业单位,机关设置综合办公室5个分别是:党政综合办公室,经济发展办公室,基层党建办公室,社会建设办公室,平安法治办公室。事业单位4个中心分别是:综合行政执法队,农业农村发展服务中心,党群服务中心,综合保障服务中心。

所属单位0个。


(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处与所属单位不一致,原因是所属单位中党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、农业农村发展服务中心、党群服务中心和综合保障服务中心不单独核算。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员113人。包括财政拨款开支经费的:公务员35人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员63人,机关和事业工人15人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计109人(离休0人,退休109人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人(离休0人,退休109人),年末遗属19人。

车辆编制3辆,在编实有车辆14辆,超编11辆。车编数为机关车辆,超编车辆为事业公务用车。

三、 重点工作概述

2025年以来,铜都街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,在区委区政府的领导下,紧紧围绕全区中心工作和发展大局,统筹推进经济社会发展和党的建设各项工作,高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础。2025年完成重点工作如下:

1.强化党建引领,筑牢基层战斗堡垒

铜都街道党工委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新时代党的建设总要求,以提升政治功能和组织功能为重点,持续深化党建引领基层治理,为街道高质量发展提供坚强组织保证。

2.聚力提质增效,经济发展稳中向好

铜都街道坚持稳中求进工作总基调,以项目建设为牵引,以营商环境优化为保障,全力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,发展动能与市场活力持续增强。

3.聚焦乡村振兴,产业发展提质增效

铜都街道坚决扛起乡村振兴政治责任,以产业兴旺为重点,以防止返贫为底线,统筹推进农业提质增效、农民持续增收、农村稳定发展,乡村振兴迈出坚实步伐。

4.提升城乡品质,人居环境持续优化

铜都街道以城乡融合为导向,以和美乡村建设与城市精细治理为抓手,全面推进人居环境整治和基础设施提档升级,城乡面貌焕发新颜,宜居宜业水平显著提升。

5.增进民生福祉,社会事业全面进步

铜都街道始终坚持以人民为中心的发展思想,持续加大民生投入,优化公共服务供给,在社会保障、教育发展、就业促进等领域取得显著成效,人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。

6.擦亮生态底色,绿色铜都魅力彰显

铜都街道深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,统筹推进生态保护、污染治理和绿色发展,生态环境质量持续改善,绿色已成为铜都最鲜明的底色。

7.筑牢安全防线,社会大局和谐稳定。

铜都街道牢固树立安全发展理念,以“时时放心不下”的责任感,统筹抓好安全生产、灾害防治和城市管理,全力防范化解各类风险隐患,深入推进社会治安综合治理,为社会发展和民生改善提供了坚实安全保障。

8.2025年区级综合目标考核、大竞赛任务完成情况

街道全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实区委、区政府的决策部署,坚定信心谋发展,攻坚克难求突破,踔厉奋发,勇毅前行,努力完成全年绩效指标任务。

9.2025年区委、区政府主要领导批示件办理情况

截至10月,铜都街道共收到区委、区政府督查件共计30件,主要涉及地质灾害、项目建设、文旅、新能源、生态环境等督查问题,铜都牵头办理的4件已按时完成,配合完成职能部门办理的督查件已按要求完成。

10.2025年受到表彰、经验推广、示范创建等情况

2025年铜都街道动物防疫员雷廷瑞荣获昆明市乡村工匠、云南好人称号;荣获二零二四年度民兵工作先进单位称号;申报昆明市“菜篮子”稳产保供基地一家,农业龙头企业1家、致富带头人45人、农业科技小院2个、社会化服务主体3个、特聘农技员1人、种养殖能手2人,高素质农民19人。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2025年度收入合计84,264,374.27元。其中:财政拨款收入84,264,371.27元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。

与上年相比,收入合计减少44,521,624.87元,下降34.57%。其中:财政拨款收入减少44,521,624.87元,下降34.57%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因是:2025年项目资金有所减少,故总收入有所减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2025年度支出合计84,713,230.57元。其中:基本支出44,049,827.71元,占总支出的52%;项目支出40,663,402.86元,占总支出的48%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少46,869,890.18元,下降35.61%。其中:基本支出减少2,882,511.08元,下降6.14%;项目支出减少43,987,379.1元,下降51.96%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:因财力紧张缩减开支,故基本支出有所减少。因2025年项目有所减少,故项目支出有所减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民政府铜都街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,049,827.71元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,903,128.13元,占基本支出的97.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,146,699.58元,占基本支出的2.6%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区人民政府铜都街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40,663,402.86元。其中:基本建设类项目支出26,833,701.35元。

重点项目有:

东川区铜都街道腊利、达贝、石羊、尼拉姑社区供水保障工程专项经费10,250,400元,主要用于保障居民人畜用水。

东川区铜都街道农村生活污水治理项目经费2,723,000元,主要用于农村污水治理。

都街道达贝社区等6个村(社区)畜禽屠宰加工场建设项目专项经费4,200,000元,主要用于建设畜禽屠宰加工场。

铜都街道龙洞梨坪块河三村供水保障及灌溉引水工程建设项目专项经费5,470,600元,主要用于建设块河三村供水保障及灌溉引水工程。

东川渔谷科研示范基地配套设施建设项目(二期)专项经费4,117,100元,主要用于建设渔业产业发展。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出84,713,230.57元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少46,869,890.18元,下降35.61%,完成年初预算的170.61%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出34,683,038.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.94%,完成年初预算的97.79%。主要用于:人大事务支出186,783元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出16,787,087.55元;统计信息事务支出213,795元;纪检监察事务支出625,543.3元;民族事务支出20,000元;党委办公厅(室)及相关机构事务支出925,927.19元;组织事务支出21,500元;其他共产党事务支出2,546元;社会工作事务支出15,899,856.41元。造成预决算差异的主要原因是:项目支出未做入年初预算中。

2. 外交(类)支出0元,年初无此项预算。

3. 国防(类)支出0元,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)支出20,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于:其他公共安全支出20,000元。造成预决算差异的主要原因是:年初无此项预算。

5. 教育(类)支出0元,年初无此项预算。

6. 科学技术(类)支出0元,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0元,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出9,032,719.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%,完成年初预算的191.53%。主要用于:人力资源和社会保障管理事务支出29,614.76元;行政事业单位养老支出4,683,756.72元;就业补助支出2,374,758.51元;抚恤支出1,248,389.92元;社会福利支出644,000元;残疾人事业支出52,200元。造成预决算差异的主要原因是:项目支出未做入年初预算中。

9. 卫生健康(类)支出2,451,281.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,完成年初预算的106.73%。主要用于公共卫生支出8,372.3元;计划生育事务支出217,440元;行政事业单位医疗支出2,225,468.74元。造成预决算差异的主要原因是:项目支出未做入年初预算中。

10. 节能环保(类)支出0元,年初无此项预算。

11. 城乡社区(类)支出476,758.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的110.36%。主要用于城乡社区管理事务支出206,758.22元;其他城乡社区支出270,000元。造成预决算差异的主要原因是:项目支出未做入年初预算中。

12. 农林水(类)支出30,758,894.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.31%,完成年初预算的656.01%。主要用于:农业农村支出1,346,043.24元;巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出27,409,005元;农村综合改革支出2,003,846.41元。造成预决算差异的主要原因是:项目支出未做入年初预算中。

13. 交通运输(类)支出189,701.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于公路水路运输支出189,701.35元。造成预决算差异的主要原因是:项目支出未做入年初预算中。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0元,年初无此项预算。

15. 商业服务业等(类)支出0元,年初无此项预算。

16. 金融(类)支出0元,年初无此项预算。

17. 援助其他地区(类)支出0元,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0元,年初无此项预算。

19. 住房保障(类)支出1,711,767元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,完成年初预算的94.79%。主要用于住房改革支出1,711,767元。造成预决算差异的主要原因是2025年集义街道析置,对人员进行调整,我单位减少14人。故公积金支出未完成年初预算。

20. 粮油物资储备(类)支出0元,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算(类)支出168,220元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%,年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出168,220元,造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出250,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%,完成年初预算的166.66%。主要用于自然灾害救灾补助支出250,000元。造成预决算差异的主要原因是:项目支出未做入年初预算中。

23. 其他(类)支出4,970,849.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,年初无此项预算。主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出3,739,400元;彩票公益金安排的支出1,231,449.95元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

24. 债务还本(类)支出0元,年初无此项预算

25. 债务付息(类)支出0元,年初无此项预算

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0元,年初无此项预算

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,400元,决算为8,000元,完成年初预算的4.33%,支出决算较上年减少32,000元,下降80%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为159,000元,决算为8,000元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的5%;公务接待费支出年初预算为25,400元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少32,000元,下降80%;公务接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为184,400元,支出决算为8,000元,完成年初预算的4.33%,支出决算较上年减少32,000元,下降80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元,;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为159,000元,决算为8,000元,完成年初预算的5%;公务接待费支出年初预算为25,400元,决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财力不足未支付车辆运行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少32,000元,下降80%;公务接待费支出决算增加0元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0元,较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是因财力不足未支付车辆运行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于政办公、安全环保、民事处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2025年机关运行经费支出1,146,699.58元,比上年增加/减少1,864,374.37元,下降51.62%,主要原因是因财力不足未完全完成支付。部门机关运行经费主要用于办公费270,700元、水费35,800元、电费35,800元、邮电费107,300元、差旅费80,423.58元、维修(护)费57,850元、会议费6,750元、培训费6,750元、福利费171,826元、其他交通费373,500元。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区人民政府铜都街道办事处资产总额495,449,273.71元,其中,流动资产24,717,431.76元,固定资产35,724,839.54元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程185,387,992.98元,无形资产11475.4元(净值),其他资产249,607,534.03元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加24,013,868.77元,其中固定资产增加1,351,992.41元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆5辆,账面原值1,123,900元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入8,000元;出租房屋352.81平方米,账面原值20,804,756.7元,实现资产使用收入352.81元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


昆明市东川区铜都街道办事处 2025年决算公开表