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索引号: 052224292-202608-110874 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2026-08-14 10:57
名 称: 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年度部门决算
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中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年度部门决算

发布时间:2026-08-14 10:57
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中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年度部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、 主要职责

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策,开展调查研究;负责联系各民主党派及无党派人士,收集意见和建议,并向区委反映,研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;认真宣传贯彻党的海外统战工作方针,提出对台和海外统战工作政策性意见建议;负责新的社会阶层人士统战工作,联系党外知识分子代表人士,了解情况、反映意见、协调关系,提出政策性建议;负责联系区工商联和非公经济代表人士,开展非公经济领域的统战工作。

二、 基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、党派科和侨台事务科、非公经济人士和新的社会阶层人士工作科、民族科、宗教科。

所属单位8个,分别是:

1. 昆明市东川区工商业联合会

2. 中国国民党革命委员会昆明市委员会东川区基层委员会

3. 中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会

4. 九三学社昆明市东川区委员会

5. 中国民主同盟会昆明市东川区委员会

6. 中国农工民主党昆明市东川区基层委员会

7. 昆明市东川区民族宗教事务局

8. 昆明市东川区宗教事务服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共9个。分别是:

1. 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部

2. 昆明市东川区工商业联合会

3. 中国国民党革命委员会昆明市委员会东川区基层委员会

4. 中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会

5. 九三学社昆明市东川区委员会

6. 中国民主同盟会昆明市东川区委员会

7. 中国农工民主党昆明市东川区基层委员会

8. 昆明市东川区民族宗教事务局

9. 昆明市东川区宗教事务服务中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。其中昆明市东川区工商业联合会、中国国民党革命委员会昆明市委员会东川区基层委员会、中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会、九三学社昆明市东川区委员会、中国民主同盟会昆明市东川区委员会、中国农工民主党昆明市东川区基层委员会、昆明市东川区民族宗教事务局、昆明市东川区宗教事务服务中心8家单位未独立核算,并入中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部进行核算。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的:公务员27人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人(离休0人,退休31人),年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、 重点工作概述

(一)深化思想引领,画好凝心聚力“同心圆”。

坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂,采取召开党外人士情况通报会、集中学习会等方式,组织党外代表人士持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。选派统战干部和统战代表人士参加省市各类培训班次15次,累计参训人数50余人。依托“东川统一战线”微信公众号常态化更新发布习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和统战理论文章,供统战干部和统战成员学习。持续推进各领域统战成员思想政治引领工作,支持区级各民主党派开展“学规定、强作风、树形象”主题教育,选派民主党派成员参加上级组织的各类活动,东川区参赛选手在农工党省市委会联合举办的“凝心聚力 团结奋斗”主题演讲比赛中荣获一等奖。举办东川区2025年“同心筑梦向未来”各族青少年赴上海市交往交流交融活动,东川区2025年“铸牢中华民族共同体意识”暨“建设六个东川”迎春主题摄影展览等,将铸牢中华民族共同体意识融入各类群众性活动,持续推动共同体理念深入人心。区工商联(总商会)每季度开展轮值活动,持续推进民营经济代表人士思想政治引领工作。结合开展联谊活动,组织新的社会阶层人士和港澳台侨界人士学习党的创新理论,努力画好“同心圆”。

(二)聚焦中心大局,彰显基层统战“新担当”。

持续提升新型政党制度效能,着力推动多党合作事业健康发展,组织召开东川区民主党派成员全体(代表)大会,选举产生6家民主党派新一届领导班子,实现政治交接、组织焕新。支持党外人士聚焦中心大局建言献策,召开政党协商会议4次。积极争取统战资源助力发展大局,争取昆明市统一战线服务团助力东川乡村振兴行动实施,争取九三学社省市委会到东川开展“九三科技之光——百名专家科技下乡”活动,争取民建云南省委“科技兴教助力乡村振兴”助学捐赠服务,争取农工党省市委会到东川区开展送文化、送健康、送服务活动,持续发挥农工党省市委会在东川区人民医院建立的7个医疗专家工作室作用,就近就便为群众常态化提供专家诊疗服务。深入实施民族团结进步“十百千万”示范引领建设工程,实施示范项目12个,着力改善基础设施、促进产业发展,推动民族团结与乡村振兴融合发展。持续持续助企纾困解难,服务108家企业解决2.3亿元融资需求。深入推进“万企兴万村”行动,对接昆明克林轻工机械有限责任公司等捐资80万元建成“克林一橙书苑”,协调普陀区工商联捐款10万元用于乡村振兴项目建设。联合市新联会开展“春城E播乐享东川·红土优采同心助农”活动,动员区新的社会阶层人士常态化开展助农直播和寻美推荐活动,助力东川农特产品“出山”、文旅“出圈”。

(三)强化责任落实,织密统战工作“责任网”。

严格落实统战工作责任制,区委带头示范推动,严格落实“四个纳入”“四个带头”要求,将统战工作纳入重要议事日程和年度工作要点,定期研究部署,推动重点任务落实,2025年区委常委会先后6次听取研究统战领域工作,区委主要领导3次调研统战工作,主持召开统战领域工作会议3次,区委理论学习中心组专题学习统战理论政策,推动统战工作与中心任务同部署、同推进、同落实。制定区委统战工作责任清单、区委常委班子成员统战工作职责清单,督促指导全区各党组(党委)结合实际制定统战工作责任清单,推动各级党组织扛牢统战工作主体责任,把统战工作纳入乡镇(街道)履职事项清单,深入推进抓党建促乡村振兴、促民族团结、促宗教和顺、促基层治理,努力夯实统战工作基层基础。建立区级领导联系民营企业和统战代表人士制度,以及区级领导、区委统战部(民宗局)班子成员和乡镇(街道)领导挂钩联系统战工作制度机制,全力推动基层统战工作走深走实。调整优化区委统一战线领导小组,健全成员单位职能职责,印发领导小组工作要点和重点任务清单,持续推动统战工作与中心工作、专项工作有效衔接、深度融合。选优配强统战干部、乡镇(街道)统战委员,配齐村(社区)统战联络员,面向统战成员单位主要负责人、乡镇(街道)统战委员和村(社区)党组织书记开展宗教政策法规专题培训和铸牢中华民族共同体意识专题培训,着力提升各级统战干部做好工作的能力本领。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年度收入合计21,639,851.82元。其中:财政拨款收入21,491,031.82元,占总收入的99.31%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入148,820.00元,占总收入的0.69%。

与上年相比,收入合计增加4,759,861.85元,增长28.20%。其中:财政拨款收入增加4,751,041.85元,增长28.38%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加8,820.00元,增长6.30%。主要原因是项目资金比上年增加。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年度支出合计21,653,371.82元。其中:基本支出8342732.04元,占总支出的38.53%;项目支出13,310,639.78元,占总支出的61.47%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加4,833,381.85元,增长28.74%。其中:基本支出减少227,018.31元,下降2.65%;项目支出增加5,060,400.16元,增长61.34%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是本年厉行节约压缩基本支出;二是项目资金比上年增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,342,732.04元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,862,753.42元,占基本支出的94.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费479,978.62元,占基本支出的5.75%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,310,639.78元。其中:基本建设类项目支出0元。

中央华侨事务项目经费15,000.00元,主要用于保障对困难侨眷的慰问开支。

春节系列活动经费77,800.00元,主要用于保障春节慰问及春节系列活动顺利开展。

东川区人才干教项目经费10,486.00元,主要用于保障统一战线系统培训工作的顺利开展。

各民主党派统战团体换届选举工作项目经费80,000.00元,主要用于各民主党派统战团体换届选举工作顺利开展。

公岗岗位补贴项目经费180,660.00元,主要用于保障统战部、民宗局、工商联公岗人员补助。

第十批退休职工住房补贴项目经费20,853.78元,主要用于保障统战部退休职工住房补助。

2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款奖补项目经费200.00元,主要用于保障保障创业担保贷款工作开展。

农工党工作项目经费124,860.00元,主要用于保障农工党工作正常开展。

九三学社工作项目经费37,480.00元,主要用于保障九三学社工作正常开展。

昆明新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升项目经费40,000.00元,主要用于支持东川区新一轮创建全国民族团结进步示范市典型示范点提升。

红土地镇民族团结示范镇项目经费5,000,000.00元,主要用于保障红土地镇民族团结示范镇项目。

乌龙镇大水井村民族团结进步示范村建设项目经费1,000,000.00元,主要用于保障乌龙镇大水井村民族团结进步示范村建设项目。

拖布卡镇桃园村民族团结进步示范村建设项目经费951,300.00元,主要用于保障拖布卡镇桃园村民族团结进步示范村建设项目。

阿旺镇长岭子村转发、水塘组民族团结进步示范村建设项目经费300,000.00元,主要用于保障阿旺镇长岭子村转发、水塘组民族团结进步示范村建设项目。

起嘎社区民族团结进步示范项目经费276,300.00元,主要用于保障起嘎社区民族团结进步示范建设项目。

汤丹镇达朵村民族团结进步示范村项目经费292,400.00元,主要用于保障汤丹镇达朵村民族团结进步示范村项目。

红土地镇蚂蝗箐村民族手工业融合创新项目经费200,000.00元,主要用于保障红土地镇蚂蝗箐村民族手工业融合创新建设项目。

阿旺镇双龙村双龙一二组民族团结进步示范村项目经费1,000,000.00元,主要用于保障阿旺镇双龙村双龙一二组民族团结进步示范村建设项目。

汤丹镇小河村民族团结进步示范村项目经费1,000,000.00元,主要用于保障汤丹镇小河村民族团结进步示范村建设项目。

拖布卡镇临港社区民族团结示范产业设施提升项目经费300,000.00元,主要用于保障拖布卡镇临港社区民族团结示范产业设施提升建设项目。

乌龙镇碑棋村民族团结进步示范村项目经费1,000,000.00元,主要用于保障乌龙镇碑棋村民族团结进步示范村建设项目。

拖布卡镇大荒地村民族团结示范村项目经费973,300.00元,主要用于保障拖布卡镇大荒地村民族团结示范村建设项目。

省级民族宗教项目经费200,000.00元,主要用于实施拖布卡镇金沙沿线民族团结示范带创建项目。

工作资金230,000.00元,主要用于保障工作开展。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出21,491,031.82元,占本年支出合计的99.25%。与上年相比增加4,751,041.85元,增长28.38%,完成年初预算的220.92%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务(类)支出6,113,659.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.45%,完成年初预算的86.05%。主要用于主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费;民族事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、统战事务项目等的支出;造成预决算差异的主要原因是:一是在职人员经费按全年预算,中途退休、调动,相应的人员支出调减;二是部分项目资金年底未支出。

2. 外交(类)支出,无支出,年初无此项预算。

3. 国防(类)支出,无支出,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)支出,无支出,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出,无支出,年初无此项预算。

6. 科学技术(类)支出,无支出,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出,无支出,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出1,671,986.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的125.84%。主要用于主要用于公岗补贴、单位养老保险、职业年金记实、死亡抚恤、退休人员住房补贴等支出;造成预决算差异的主要原因是年初未预算公岗补贴、退休人员住房补贴及死亡抚恤等支出。

9. 卫生健康(类)支出698,306.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的96.47%。主要用于机关在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:在职人员经费按全年预算,中途退休、调动,相应的医保缴费调减。

10. 节能环保(类)支出,无支出,年初无此项预算。

11. 城乡社区(类)支出,无支出,年初无此项预算。

12. 农林水(类)支出12,493,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.13%,年初无此项预算。主要用于整合项目资金的开支;造成预决算差异的主要原因是整合项目年初没有预算。

13. 交通运输(类)支出,无支出,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出,无支出,年初无此项预算。

15. 商业服务业等(类)支出,无支出,年初无此项预算。

16. 金融(类)支出,无支出,年初无此项预算。

17. 援助其他地区(类)支出,无支出,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出,无支出,年初无此项预算。

19. 住房保障(类)支出513,579.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的90.07%。主要用于在职人员住房公积金缴交;造成预决算差异的主要原因是:在职人员公积金按全年预算,中途退休、调动,相应的公积金调减。

20. 粮油物资储备(类)支出,无支出,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算(类)支出,无支出,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出,无支出,年初无此项预算。

23. 其他(类)支出,无支出,年初无此项预算。

24. 债务还本(类)支出,无支出,年初无此项预算。

25. 债务付息(类)支出,无支出,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出,无支出,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元,决算为15,971.89元,完成年初预算的72.60%;支出决算较上年减少5,787.11元,下降26.60%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元,决算为14,785.89元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.57%,完成年初预算的98.57%;公务接待费支出年初预算为7,000.00元,决算为1,186.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.43%,完成年初预算的16.94%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加826.89元,增长5.92%;公务接待费支出决算较上年减少6,614.00元,下降84.79%;具体是国内接待费支出决算1,186.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,614.00元,下降84.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,000.00元,支出决算为15,971.89元,完成年初预算的72.60%,支出决算较上年减少5,787.11元,下降26.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元,决算为14,785.89元,完成年初预算的98.57%;公务接待费支出年初预算为7,000.00元,决算为1,186.00元,完成年初预算的16.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照单位实际情况,厉行节约,压缩经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加826.89元,增长5.92%;公务接待费支出决算减少6,614.00元,下降84.79%,具体是国内接待费支出决算1,186.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少6,614.00元,下降84.79%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出按照单位实际情况比上年增加;接待费厉行节约,压缩经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于统战相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出479,978.62元,比上年减少156,166.34元,下降24.55%,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部资产总额2,253,438.18元,其中,流动资产821,800.19元,固定资产1,431,637.99 元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加529,368.97 元,其中固定资产增加161,499.46 元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、 政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额16,465.89元,其中:政府采购货物支出11,680.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,785.89元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国( 境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


附件:中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年度部门决算公开表