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索引号: 052224292-202508-101082 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2025-08-07 16:37
名 称: 昆明市东川区医疗保障局2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市东川区医疗保障局2024年度部门决算

发布时间:2025-08-07 16:37
字号:[ ]

监督索引号53011300261901000

昆明市东川区医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家及省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.组织实施医疗保障资金监督管理办法,监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制,推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,贯彻执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能,执行上级制定的医保支付医药服务价格相关制度和政策,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。监督实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策,推进医疗保障招标采购平台建设。

7.组织实施全区定点医药机构协议签订和支付管理办法,负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法,贯彻执行医疗保障关系转移接续制度,开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、综合管理科、参保管理科、费用审核科、费用结算科、基金财务管理科、稽核科、信息科。

所属单位2个,分别是:

1.昆明市东川区医疗保障局(机关)。

1.昆明市东川区医疗保险中心。

(二)决算单位构成情况

纳入昆明市东川区医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,分别是:

1.昆明市东川区医疗保障局。

纳入昆明市东川区医疗保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致,原因是所属单位昆明市东川区医疗保险中心不单独核算。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的公务员6人,参照公务员法管理人员19事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人4;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4离休0人,退休4年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

坚定不移落实全面从严治党要求统筹做好城乡居民参保工作精准落实医疗保障待遇,助力乡村振兴纵深推进制度改革落实持续加强基金监管提升公共服务能力,推进行风建设进一步加强医疗保障工作着力夯实医疗保障工作基础加强资金及基金的管理,确保安全运行

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区医疗保障局2024年度收入合计11,836,125.51。其中:财政拨款收入11,836,125.51,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计增加1,183,055.29元,增长11.11%。其中:财政拨款收入增加1,183,055.29元,增长11.11%;无上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入主要原因是:因本年度增加区级配套上划城乡医疗救助资金项目,昆明市东川区医疗保障局本年度项目收入增加,故本年收入相对上年增长11.11%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区医疗保障局2024年度支出合计11,836,125.51。其中:基本支出9,313,850.41,占总支出的78.69%;项目支出2,522,275.10,占总支出的21.31%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1,183,055.29元,增长11.11%。其中:基本支出减少647,140.73元,下降6.50%;项目支出增加1,830,196.02元,增长264.45%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出主要原因是:因本年度增加区级配套上划城乡医疗救助资金项目,昆明市东川区医疗保障局本年度项目支出增加,故本年支出相对上年增长11.11%。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,313,850.41其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,847,018.41元,占基本支出的94.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费466,832.00元,占基本支出的5.01%。(人均321,167.25元

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,522,275.10其中:基本建设类项目支出0.00

就业补助项目经费103,840.00元,主要用于支付公岗工资。

卫生健康支出项目经费2,418,435.10元,主要用于城乡医疗救助和其他医疗保障管理事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,836,125.51,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,183,055.29元,增长11.11%,完成年初预算的89.62%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出847,062.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的125.35%主要用于缴纳职工养老保险、职业年金,支付公岗工资、职工伤残抚恤造成预决算差异的主要原因是本年度有退休职工,追加补缴了职业年金

9.卫生健康(类)支出10,549,046.60占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%,完成年初预算的87.35%主要用于行政事业单位医疗、城乡医疗救助、其他医疗保障管理事务支出造成预决算差异的主要原因是城乡医疗救助配套支出减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出440,016.00占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的96.78%主要用于缴纳职工住房公积金造成预决算差异的主要原因是本年度有人员减少

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,200.00元,决算为1,602.00元,完成年初预算的25.84%;支出决算较上年增加527.00元,增长49.02%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为6,200.00,决算为1,602.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的25.84%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加527.00元,增长49.02%;具体是国内接待费支出决算1,602.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加527.00元,增长49.02%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,200.00,支出决算为1,602.00,完成年初预算的25.84%支出决算较上年增加527.00元,增长49.02%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为6,200.00,决算为1,602.00,完成年初预算的25.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本部门严格执行政策,严控“三公”支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加527.00,增长49.02%具体是国内接待费支出决算1,602.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加527.00元,增长49.02%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:昆明市东川区医疗保障局一直严格执行相关规章制度,本年度共接待4批次23人次公务接待,因物价上涨,故本年相对上年公务接待支出增长49.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研、考察、督查等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区医疗保障局2024年机关运行经费支出466,832.00比上年增加7,427.00,增长1.62%,主要原因是:日常办公开支增加,故相对上年有增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费及其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市东川区医疗保障局资产总额126,473.48元,其中,流动资产27,179.31元,固定资产99,294.17元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少31,222.23,其中固定资产减少14,646.54。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额16,166.00元,其中:政府采购货物支出16,166.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况(详见附表)。

(二)部门整体支出绩效自评表(详见附表)。

(三)项目支出绩效自评表(详见附表)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300261901111

昆明市东川区医疗保障局2024年度部门决算公开表