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索引号: 052224292-202609-111317 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-09-02 09:18
名 称: 昆明市东川区因民镇中心学校 2025年度部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区因民镇中心学校 2025年度部门决算公开

发布时间:2026-09-02 09:18
字号:[ ]

昆明市东川区因民镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

认真贯彻党和国家的教育方针政策,实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育相关社会服务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、总务室、财务室、教科室、教导处。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市东川区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员38人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人(离休0人,退休27人),年末学生164人,年末遗属6人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

按照相关政策规定标准和要求,一是保障人员经费,二是分学期按时足额完成我校中小学学生资助工作,保证符合资助政策的学生享受补助。保证中小学建档立卡户在校学生100%享受资助,保障学生就学基本需要,减轻家庭教育支出。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇中心学校2025年度收入合计9986314.50元。其中:财政拨款收入9292014.50元,占总收入的93.04%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入615900.00元,占总收入的6.16%

与上年相比,收入合计减少1647166.14元,下降14.16%。其中:财政拨款收入减少1930269.14元,下降17.20%;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入增加204703元,增长49.78%

主要原因是2025年学生人数、教师人数减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇中心学校2025年度支出合计9986314.5元。其中:基本支出9316610.02元,占总支出的93.29%;项目支出669704.48元,占总支出的6.71%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少1647166.14元,下降14.16%。其中:基本支出减少1246272.37元,下降11.80%;项目支出减少400893.77元,下降37.45%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%

主要原因是学生补助减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区因民镇中心学校机构正常运转的日常支出9316610.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9247010.02元,占基本支出的99.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69600元,占基本支出的0.75%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区因民镇中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出669704.48元。其中:基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇中心学2025年度一般公共预算财政拨款支出9292014.5元,占本年支出合计的93.04%。与上年相比减少1930269.14元,下降17.20%,完成年初预算的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出7968981.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于普通教育人员经费支出7968981.62元,占教育类支出的100%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出599002.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%。用于事业单位离退休支出388800元,占社会保障和就业(类)支出的64.90%;用于单位职工伤残抚恤210202.8元,占社会保障和就业(类)支出的35.10%。

9.卫生健康(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。用于电费、差旅费等保证学校运转经费支出。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

27.其他支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

昆明市东川区因民镇中心学校部门2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29550元,支出决算为29550元,完成预算100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为29550元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相等。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2024年增加29550元,增加100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加29550元,增加100%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比增加的原因为2024年未报销车辆运行费,到2025年时才报销,故比上年增加支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出29550元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29550元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29550元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇中心学校2025年机关运行经费支出0元,比上年与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区因民镇中心学校部门资产总额35564913.84元,其中,流动资产145334.45元,固定资35146765.86元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产189670元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

3556.49

14.53

3514.68

3056.81

13.18

0.00

444.69

0.00

0.00

18.96

0.00







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
























三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。


昆明市东川区因民镇中心学校 2025年度部门决算公开表