昆明市东川区植保植检站2025年度部门决算公开
昆明市东川区植保植检站2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责开展农作物病虫害监测预警,组织实施农作物病虫害防治;负责植保新农药、新技术、新器械的试验示范;开展农作物病虫害防治成果转化和依法推广应用;推广使用绿色防控技术和先进施药机械以及安全、高效、经济的农药;普及应用信息技术、生物技术,为专业化病虫害防治服务组织和个人提供技术培训、指导、服务;野生植物监管;贯彻落实《农作物病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等法律法规,宣传普及农作物病虫害防治知识、植物检疫知识等。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置2个内设机构,包括:综合办公室、病虫预警室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市东川区农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员12人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)认真开展农作物有害生物防控工作
1.病虫害预测预报工作。今年东川区的病虫草鼠害预测预报工作,按照系统观察与大面积普查相结合,当年资料与历史资料相结合,本地资料与邻近地区相结合,经验预报与统计预报相结合的工作方式,确保预测预报的准确率在95%以上。2025年上报监测报表552期,准确掌握病虫发生动态,发布病虫情报2期,及时指导防治。全年短期预报准确率达98%以上,长期预报准确率达95%以上,为指导东川区大面积有害生物防治及时提供准确信息。
2.病虫害发生及防治情况。2025年,小麦、玉米、水稻、马铃薯、蔬菜等农作物病虫草鼠害发生面积156.04万亩次(其中:病害33.298万亩次、虫害63.59万亩次、农田草害28.76万亩次、农田鼠害26万亩次),防治面积254.85万亩次(其中:病害50.26万亩次、虫害103.22万亩次、农田草害60.87万亩次、农田鼠害33万亩次),挽回损失4859.48吨(其中:粮食作物1384.98吨、蔬菜3323吨、其它151.5吨),实际损失460.125吨(其中:粮食作物190.125吨、蔬菜257吨、其它13吨)。
3.病虫害绿色防控工作。全区推广绿色防控技术12.54万亩(其中:小麦防治1.1万亩次,玉米防治6.8万亩次,水稻防治0.8万亩次,马铃薯防治1.91万亩次,其它1.93万亩次),绿色防控覆盖率达56%。
4.病虫害统防统治工作。2025年,为更好地保障农业的生产安全、农产品质量安全以及生态环境安全,充分发挥植保工作的社会性、公益性职能,植保站全面开展了农作物病虫专业化统防统治工作,全区共开展农作物病虫害统防统治38.11万亩次(其中:玉米21.91万亩次、水稻4.89万亩次、小麦5.56万亩次、马铃薯5.75万亩次)。防控工作取得了一定成效,为推进植保社会化服务奠定了积极的基础。
5.宣传培训工作。针对东川区主要病虫害、突发性病虫害的种类、危害症状的识别、发生危害规律、农药安全使用、防治方法和技术等,采用集中培训和现场培训等多种形式开展培训32期,培训2383人次。培训内容有草地贪夜蛾防控培训、红火蚁防控、绿色防控、农药减量、科学安全用药大讲堂等,发放宣传资料3200份。
(二)加强植物检疫工作,做好检疫性有害生物监测防控
1.认真实施产地检疫和调运检疫工作。东川区严格按照产地检疫和调运检疫规程规定,组织执法人员,认真开展了检疫工作。实施产地检疫3批次,检疫合格马铃薯种薯780吨、花生种子60吨。实施调运检疫1批次。发出检疫要求书1份。
2.检疫性有害生物防治情况。2025年共防治检疫性有害生物红火蚁2.2万亩次,红火蚁防控技术培训10期502人。
3.积极开展植物检疫宣传月活动。为加大东川区植物检疫法规、疫情防控知识宣传普及力度,推进全区检疫执法监管和疫情阻截防控等重点工作落实,东川区植保植检站于2025年9月,认真开展宣传活动,开展培训1期98人次。
(三)严格农药监管工作
2025年,植保站全面加强农药经营和使用监管工作,切实维护农药市场秩序,保护农民合法利益,保障农业生产安全和农产品质量安全,保障人民群众身体健康和生命安全。2025年,出动130人次检查经销店检查农药店199家店次。经检查,未发现违规经营现象,针对检查中发现的农村集市流动经营现象、进销货电子台账记录不全、农药分类摆放不规范、灭火器过期现象,已要求限期整改。通过有效监督管理,农药市场稳定。
根据全区农药销售情况,结合全区主要农作物种植情况,开展农田区域主要作物农药使用量监测。2025年,全区农田区域主要作物农药使用商品量为108.04吨,折百量34.63吨,折百量较2024年减少0.11%。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区植保植检站2025年度收入合计4,230,950.86元。其中:财政拨款收入4,230,950.86元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加935,326.06元,增长28.38%。其中:财政拨款收入增加935,326.06元,增长28.38%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是项目资金增加。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区植保植检站2025年度支出合计4,230,950.86元。其中:基本支出3,057,690.86元,占总支出的72.27%;项目支出1,173,260.00元,占总支出的27.73%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加935,326.06元,增长28.38%。其中:基本支出减少38,253.94元,下降1.24%;项目支出增加973,580.00元,增长487.57%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2025年调出3人,退休1人,项目资金增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区植保植检站机构正常运转的日常支出3,057,690.86元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,984,958.52元,占基本支出的97.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,732.34元,占基本支出的2.38%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区植保植检站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,173,260.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.东财预〔2025〕1号4050公岗岗位补贴结转资金1,920.00元,主要用于支付公益性岗位人员工资。
2.东财社〔2025〕34号4050公岗资金21,120.00元,主要用于支付公益性岗位人员工资。
3.东财社〔2025〕93号4050公岗追加资金2,220.00元,主要用于支付公益性岗位人员工资。
4.东财预〔2025〕1号2024年东川区红火蚁等重大疫情防控项目经费150,000.00元,主要用于支付红火蚁专业化防控委托业务费。 5.东财预〔2025〕1号2024年东川区粮食增产行动马铃薯晚疫病精准防控项目补助资金100,000.00元。主要用于购置马铃薯晚疫病防控农药、植保无人机防治作业费。
6.东财预〔2025〕1号2024年东川区农产品质量安全省级监测项目补助资金100,000.00元,主要用于支付第三方农产品检测样品委托业务费及购买农产品检测样品、试剂及耗材设备。
7.东财农〔2025〕53号2025年东川区马铃薯晚疫病精准防控示范项目经费220,100.00元,主要用于购置马铃薯晚疫病防控农药、植保无人机防治作业费。
8.东财农〔2025〕53号2025年东川区红火蚁防控项目专项资金142,800.00元,主要用于购置红火蚁防治药物及专业化防控委托业务费。
9.东财农〔2025〕53号2025年主要粮食作物病虫害防控项目专项资金147,100.00元,主要用于购置粮食作物病虫害防治药物及植保无人机田间防治作业费。
10.东财预〔2025〕1号东川区2023年市级粮食生产抗旱保苗病虫害防控项目补助资金100,000.00元。主要用于购置农作物重大病虫害防控农药。
11.东财预〔2025〕1号2024年东川区病虫害疫情监测与防控项目补助资金98,000.00元,主要用于支付病虫害监测点补助费及购置监测防控物资、宣传培训用品。
12.东财预〔2025〕1号东川区2023年马铃薯晚疫病监测项目专项资金90,000.00元,主要用于购置马铃薯晚疫病监测仪。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区植保植检站2025年度一般公共预算财政拨款支出4,230,950.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增935,326.06元,增长28.38%,完成年初预算的148.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出589,702.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%,完成年初预算的104.13%。主要用于事业单位离退休支出182,400.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出250,979.20元;机关事业单位职业年金缴费支出131,063.42元; 其他就业补助支出25,260.00元;造成预决算差异的主要原因是4050公岗项目为上级下达,年初未安排预算。
9.卫生健康(类)支出266,582.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的98.45%。主要用于事业单位医疗支出134,069.40元,公务员医疗补助支出129,604.92元,其他行政事业单位医疗支出2,907.76元;造成预决算差异的主要原因是2025年调出3人,退休1人。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水(类)支出3,175,606.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%,完成年初预算的175.06%。主要用于事业运行2,027,606.16元;病虫害控制760,000.00元;防灾救灾10,000.00元;农业生产发展188,000.00元;农产品质量安全10,000.00元。造成预决算差异的主要原因是项目为上级下达,年初未安排预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出199,060.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的97.37%。造成预决算差异的主要原因是2025年调出3人,退休1人。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,800.00元,决算为23,998.44元,完成年初预算的89.55%;支出决算较上年增加60.72元,增长0.25%。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元,决算为23,998.44元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的99.99%;公务接待费支出年初预算为2,800.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增60.72元,增长0.25%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,800.00元,支出决算为23,998.44元,完成年初预算的89.55%,支出决算较上年增加60.72元,增长0.25%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元,决算为23,998.44元,完成年初预算的99.99%;公务接待费支出年初预算为2,800.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是结合我单位经费预算使用情况和工作需要,将年初预算下达的公务接待费调剂为办公费列支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支;出公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加60.72元,增长0.25%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本着厉行节约严则,压减非急需非刚性支出的要求,精打细算,严控一般性支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位科技人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区植保植检站2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位。无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,昆明市东川区植保植检站资产总额311,902.93元,其中,流动资产40,000.00元,固定资产271,902.93元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26,194.75元,其中固定资产减少26,194.75元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额19,839.51元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出840.00元;政府采购服务支出18,999.51元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区植保植检站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
附件
昆明市东川区植保植检站2025年度部门决算公开表

