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索引号: 052224292-202608-111246 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-08-31 10:24
名 称: 昆明市东川区经济作物技术推广站2025年度部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区经济作物技术推广站2025年度部门决算公开

发布时间:2026-08-31 10:24
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昆明市东川区经济作物技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全区蔬菜、花卉、水果、中药材等经济作物的引种试验、示范推广和面上生产的科技培训与技术指导工作;承担全区蔬菜、花卉、水果的产、销情况调查分析及统计上报工作,及时、准确反应东川经济作物的产、销情况;对国内外蔬菜、花卉、水果及其他经济作物生产发展动态、市场信息、产品信息进行收集整理、分析研究,为蔬菜、花卉、水果、中药材、西瓜等经济作物种植农户提供信息。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、果树花卉组、蔬菜组、药材组。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市东川区农业农村局2025年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员26人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13离休0人,退休13年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

经济指标完成情况:

1.市对区考核指标完成情况。蔬菜产量达到全三年的平均产量14.04万吨,2025年完成14.5万吨,增3.3%,超额完成任务。

2.整体经济作物指标完成情况。东川经济作物在园面积完成10.58万亩,比2024年增0.5%,总产量17.39万吨,比2024年增2%,产值7.91亿元,比2024年增1.4%。其中,蔬菜播种面积6.04万亩,比2024年增0.6%,产量14.5万吨,较上年增0.7%,产值4.68亿元,比2024年增0.6%;水果面积3.43万亩,与上年持平,产量2.7万吨,比2024年增5.6%,产值2.2亿元.2024年增3.8%;花卉0.14万亩,产值0.29亿元,比2024年减4%,中药材种植面积0.97万亩,比2024年增1%预计产量1888吨,比2024年增22%,产值0.74亿元,比2024年增1.4%

实施项目完成情况:

1.东川区现代农业产业园(孵化基地)二期项目。资金总额626.33万元,已拨付587.98万元,未支付38.35万元,支付率93.9%。已经完成验收、审计,已经投入使用。

2.东川区花生良种繁育示范基地建设项目。资金总额388.62万元,已拨付353万元,未支付35.62万元,支付率91.7%。完成东川花生良种繁育示范基地458亩,其中原种繁种基地50亩,国家、省、市专家服务53人次,辐射带动1000亩,亩产值9680元,亩增纯收益3192.32元,培训297人次,良种补助贫困户31户,正在制定相关技术规程和标准,种植任务超额完成。花生种子分拣储藏中心主体全部完成,水池、田间管网正全部完工。

3.东川区沪滇协作农业专家工作站项目。投资10万元,项目正在开展验收,实行先建后补,验收后进行资金支付。2025年聚焦东川梯度种业,以沪滇协作农业专家工作站为平台,与上海市农科院园艺所、河南省农科院蔬菜所开展深度合作,引进茄果类、十字花科等蔬菜品种512个开展试验示范,全面呈现了东川区在蔬菜种质资源创新、良种繁育等方面的突破,引进水果新品种5个,为东川当地种植户提供了丰富的良种菜单。同时开展了白菜夏繁加代、东川大蒜脱毒繁种、番茄新品种选育等技术创新。

其他任务完成情况:

1.构建多元化食物供给体系。全区大力开展蔬菜、水果、中药材产业提质增效,大力开展关键技术攻关试验与示范,建设100亩以上的特色水果基地40个,大蒜、番茄、洋瓜尖、甘蓝、鲜食玉米等蔬菜保供基地20个,发展新兴蓝莓产业1900亩,引进果蔬等经济作物新品种500余个,发展形成了以东川大蒜、鲜食玉米、茄果类等河谷优势蔬菜2.6万亩,以柑橘、桃、无花果、葡萄、西瓜、蓝莓、枇杷等为主的干热河谷特色水果2.2万亩。

2.区委经济工作重点任务暨当好排头兵高质量发展推进会明确的重点工作分解立项督和区政府工作报告重点工作环境分解立项督查。

1)推动大蒜种子培育、深加工和进出口,争取大蒜产值由1.2亿元增长到1.5亿元,大蒜种植面积稳定在7000亩以上。

工作措施:以科技特派团、省内外科研院所为技术支撑,开展大蒜标准化种植技术推广、就地繁种试验、就地冷冻蒜种试验、脱毒繁种等取得阶段性成果,积极服务外地企业与当地合作社对接,争取大蒜出口销售,2025年入库种子1300吨,种植面积12000亩,产值预计1.2亿元。

2)持续推进蓝莓、无花果、花生、中药材、柑橘、番茄、桃、渔业等8个产业通过扩大生产、新品种引进、种子繁育、科技成果转化和深加工等措施,争取8个千万元产业总产值增长到亿元;围绕一谷五带六区多基地空间布局,推动梯度种业科技创新试验示范区建设,年内建成优质马铃薯、花生种业基地。

工作措施:一是与上海市农科院合作,引进番茄品种300个,筛选适合东川种植的优势品种,并继续开展番茄制种示范;二是在国家科技特派团蔬菜组的指导下,与河南省农科院合作,高山白菜制种试验成功,继续在云坪村开展高山低温春化育苗,低海拔种植,实现夏季繁种加代,加快了品种选育和繁种进度,开展了白菜制种试验1亩,十字花科品种选育40个,南瓜制种试验1亩,白菜新品种引进200余个,同时开展了东川大蒜脱毒繁种工作;三是与云南省农科院和昆明市农科院合作,在东川成立了云岭农科小院,开展中药材标准化种植示范,云木香、云当归、冰球子繁种育种,云木香品种昆香1好获得云南省优良品种认定;四是花生良种繁育基地建设有序推进。建设花生种子分拣储藏中心1个,建设面积770平方米,配备花生种子精选设备1套。向云南省农业科学院经济作物研究所采购技术服务,制定东川彩色花生种子质量标准、东川彩色花生商品果质量标准2项企业标准,制定东川彩色花生地膜覆盖高产栽培技术规程、东川果林套作彩色花生高效栽培技术规程2项,大田试验种植新品系62个,优质品种展示19个,开展技术培训279人次,国家科技特派团和省农科院专家全程技术服务指导60人次,完成示范基地458亩,亩产量586公斤,亩产值7032元,传统花生亩产量350公斤,亩产值3500元,亩增产量236公斤,亩增产值3532元,推进了东川花生产业良种化、标准化、高效化生产进程。五是继续跟进红土橙提质增效技术示范推广, 产品品质进一步提升;六是开展无花果名特优新农产品申报,继续开展东川大蒜农产品地理标志申报。

3.抓实立体菜园子建设,确保农产品有效供给

认真落实菜篮子行政首长负责制,以技术培训、宣传服务、项目建设、试验示范、品牌培育等方式和措施,助推形成了以自然资源为条件划分的立体菜园子,常年均有新鲜蔬菜供应,确保了农产品有效供给。2025年大蒜产量创历史新高,与2022年开展了东川大蒜产业园建设项目,进行基础设施改善、加强宣传,开展品牌创建,并取得国家名特优新农产品和绿色云品称号这一系列工作也息息相关。

除稳定蔬菜种植面积,确保质量安全外,经作站重点针对番茄种植逐步发展的情况,加强引导和服务,确保产业健康发展,实施了东川番茄提质增效关键技术攻关试验与示范项目2025年番茄产量较好。

通过项目建设,引进新品种,解决番茄种植品种比较杂乱,地域适应性不明显,商品性参差不齐,产品市场竞争不强的问题;通过土壤调理示范,引导广大种植户重视土壤保护,达到可持续利用的目的;通过对主要难防性害虫白粉虱的统防统治、绿色防控,极大降低病毒病的发生率,提高全区整体种植效益。

4.抓实水果提质增效,特色优质水果基地稳步形成

继续抓好东川区柑橘提质增效关键技术示范推广。针对我区柑橘产地干热气候造成蓟马、红蜘蛛、潜叶蛾发生严重造成减产、质量差的情况,需针对性进行相应新技术的试验示范。围绕水肥管理、树形培养、病虫害绿色防控等方面提供产业提质增效技术支撑。

依托东川区现代农业产业园(孵化基地)的工作开展,通过试验示范,蓝莓栽培取得成功。引进中毓(云南)现代农业种植有限公司辐射带动蓝莓种植1900亩,孵化基地引进小枣、无花果、红薯、柑橘等新品种试验10个。无花果价格相对往年价格坚挺,价格相对去年上升10%以上。

5.抓实重点品种培育,促进高山优质中药材基地初步形成

道地性药材产地正逐步形成 ,经过近年的重点引导、服务,云当归、云木香种植面积稳中有升,业内知名度增强。为进一步促进我区高山中药材产业规范化,增强产业后劲,区经作站进一步推广东川区高山优质中药材提质增效关键技术,云南省农科院在东川成立了云岭农科小院,主要通过技术攻关、技术服务,提升产业水平,开展云木香品种选育,进行地方品种保护。

红土地银水箐村和炭房村种植冰球子面积300亩,预计产值超2000万元。

6.花生产业不断提质增效

针对东川花生种子退化、产量低、产值不高等生产中存在的问题,依托国家花生产业技术体系云南综合试验站、云南省农业科学院经济作物研究所科研单位技术支持,积极争取了东川花生良种繁育基地建项目,在推动特色鲜食花生发展、带动东川花生生产提质增效、服务乡村振兴中发挥了重要的示范作用。

7.继续抓好东川区现代农业产业园(孵化基地)运行,常态化开展试验示范,带动农业产业发展。

东川区现代农业产业园(孵化基地)建成投入运行后,东川区经济作物技术推广站按照研发部门+技术推广部门+合作企业+农业新型经营主体+农户的运行模式推进各项经济作物试验示范及推广工作。

孵化基地二期项目建设完成,村集体经济的资产移交方案已经过会,引进小枣、无花果、红薯、柑橘等新品种试验10个开展试验。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表,无政府性基金财政拨款收入,《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无项目支出,《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2025年度收入合计5,321,763.50。其中:财政拨款收入5,321,763.50,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计增加410,165.06元,增长8.35%。其中:财政拨款收入增加410,165.06元,增长8.35%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%主要原因是调增岗位和薪级工资及补发20247月至20251月调增工资部分。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站2025年度支出合计5,321,763.50。其中:基本支出5,321,763.50,占总支出的100.00%;项目支出0.00,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加410,165.06元,增长8.35%。其中:基本支出增加410,165.06元,增长8.35%;项目支出增加0.00元,增长100.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是调增岗位和薪级工资及补发20247月至20251月调增工资部分。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站机构正常运转的日常支出5,321,763.50其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,210,056.99元,占基本支出的97.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,706.51元,占基本支出的2.10%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区经济作物技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

昆明市东川区经济作物技术推广站无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出5,321,763.50占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加410,165.06元,增长8.35%完成年初预算的105.36%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出691,913.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.00%完成年初预算的84.70%主要用于事业单位离退休195,000.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出485,393.28元;死亡抚恤11,520.60元;造成预决算差异的主要原因是单位职工毛成华原计划202511月退休,因政策原因延迟到20262月退休,所以多预算了机关事业单位职业年金缴费支出123,796.53元。

9.卫生健康(类)支出468,177.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%完成年初预算的100.01%。主要用于事业单位医疗支出252,859.83元,公务员医疗补助支出209,687.52元,其他行政事业单位医疗支出5,630.52元;造成预决算差异的主要原因是202510月大病医疗保险比率提高。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水(类)支出3,779,483.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.02%完成年初预算的111.70%。主要用于事业运行。造成预决算差异的主要原因是是调增岗位和薪级工资及补发20247月至20251月调增工资部分。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出382,188.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%完成年初预算的100.00%主要用于住房公积金382,188.00元;造成预决算差异的主要原因是2025年无人员增减变动,故预决算无差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,200.00元,决算为12,000.00元,完成年初预算的69.77%;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元,决算为12,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5,200.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,200.00元,支出决算为12,000.00元,完成年初预算的69.77%,支出决算较上年增加0.00元,与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元,决算为12,000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为5,200.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是结合我单位经费预算使用情况和工作需要,将年初预算下达的公务接待费调剂为办公费列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位科技人员下乡做技术指导相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区经济作物技术推广站2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区经济作物技术推广站资产总额2,181,926.91元,其中,流动资产14,6867.4元,固定资产46,793.29元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,988,266.22元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17,227.98元,其中固定资产减少13,374.83元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额12,140.00元,其中:政府采购货物支出1,680.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,460.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区经济作物技术推广站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   附件

昆明市东川区经济作物技术推广站2025年度部门决算公开表