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索引号: 052224292-202608-111217 主题分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2026-08-28 15:18
名 称: 昆明市东川区林业和草原技术推广站2025年度部门决算公开
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昆明市东川区林业和草原技术推广站2025年度部门决算公开

发布时间:2026-08-28 15:18
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昆明市东川区林业和草原技术推广站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责林木种苗生产经营许可证行政审核审批工作。依法审核、报批和发放林木种子生产经营许可证。指导全区林木种苗生产经营许可证、质量合格证和标签等的发放、管理工作;依法监督和管理林木种苗生产、经营和使用活动,进行执法监督管理情况通报;

2.组织开展林木种苗质量监督、检验工作,负责全区林木种苗质量管理、质量标准化、质量监督抽查和认证工作;负责开展林木种苗执法检查工作,负责林木种苗质量检验工作,协调林木种苗执法中出现的重大问题。制定全区林业科技发展规划和计划,并监督实施;

3.指导全区林业科学研究、重点工程建设质量监督和效益评估、林业标准化和林业科技信息化建设;负责林业科技成果管理,指导林业科技成果转化和林业实用技术应用推广,组织实施重大林业科技示范工程,指导全区林业科技示范区的建设和管理,推广林业科学技术,开展林业技术培训。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:书记站长室、副站长室、办公室、财务室、技术室、籽种室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市东川区林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员18人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6离休0人,退休6年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)科技推广及技术培训工作

完成2025年度全国科普统计调查在线填报工作科学研究和技术服务业事业单位调查统计工作;到阿旺镇安乐村开展技术培训,结合安乐村林业项目实施,通过开展技术培训,提高林农果树管理及苗木栽植成活率,进一步促进科技成果推广应用,提高林业生产技术水平和林地的综合生产能力,推动林业特色产业发展;《东川主要乡土树种名录》书籍完稿出版。

(二)种苗管理工作情况

1.严格监督管理种苗生产、经营市场认真核发生产经营许可证积极宣传《中华人民共和国种子法》《林木种子生产经营许可证管理办法》等法律法规;开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣种苗专项行动,对辖区内各育苗单位生产经营情况进行检查规范育苗行为,截止目前未发现侵权假冒行为。完成苗圃生产经营“双随机、一公开”检查工作。办理林草种子生产经营许可证5家,其中新办证3家,延续经营和生产2家,注销9家,其中未开展相关生产经营活动六个月以上的4家,有效期届满未延续的5家

2.认真开展林业工程造林种苗质量检验和苗木情况统计上报。认真履行职能职责,对林业工程造林所需苗木进行质量检验,为造林成功提供种苗保障。截止目前,完成苗木检验15批次,35万株,涉及冷杉、清香木、台湾相思、新银合欢、云南松、油橄榄、凤凰木、蓝花楹等8个树种;调查掌握东川区苗木生产供应储备情况,按上级要求做好种苗相关统计报表上报。完成省级对东川林木种苗的检查工作。

3.开展良种申报准备工作。开展红椿、多花白头树等树种的林木良种调查工作,做好良种认定申报准备工作,通过挖掘和发挥本土种质资源的优势,丰富东川区区域造林的乡土树种选择。

4.推进东川区林草种质资源普查工作。东川区林草种质资源普查已完成外业调查、内业整理和数据上报工作,经市局第三次核查,待第三方出具成果报告。

(三)其它工作

完成《东川区二二二林场保障性苗圃改扩建可研报告》的编制;配合生态修复科完成2025年四旁植树初验工作。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区林业和草原技术推广站2025年度收入合计4,049,011.36。其中:财政拨款收入4,049,011.36,占总收入的100.00%;上上级补助收入;事业收入(含教育收费)经营收入附属单位上缴其他收入。

与上年相比,收入合计增加158,216.10元,增长4.07%。其中:财政拨款收入增加158,216.10元,增长4.07%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。主要原因是人员工资变动。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区林业和草原技术推广站2025年度支出合计4,049,011.36。其中:基本支出4,049,011.36,占总支出的100.00%;项目支出;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。。

与上年相比,支出合计增加158,216.10元,增长4.07%。其中:基本支出增加158,216.10元,增长4.07%项目支出;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因人员工资变动

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区林业和草原技术推广站机构正常运转的日常支出4,049,011.36其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,969,850.73元,占基本支出的98.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,160.63元,占基本支出的1.96%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区林业和草原技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00其中:基本建设类项目支出0.00

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区林业和草原技术推广站2025年度一般公共预算财政拨款支出4,049,011.36,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加158,216.10元,增长4.07%,完成年初预算的109.89%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出604,238.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%完成年初预算的113.62%主要用于事业单位离退休人员工资及特需费、公用经费支出、社会保障缴费造成预决算差异的主要原因是退休人员去世1人,相关经费变动

9.卫生健康(类)支出328,214.61占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的99.89%主要用于事业单位人员医保、养保等社会保险支出造成预决算差异的主要原因是退休人员去世1人,相关经费变动

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出2,831,809.91占一般公共预算财政拨款总支出的69.94%,完成年初预算的111.51%主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费造成预决算差异的主要原因是人员工资变动

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出284,748.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的100.00%主要用于职工住房公积金缴费预决算差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元,决算为11,904.92元,完成年初预算的76.31%;支出决算较上年减少95.08元,下降0.79%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00,决算为11,904.92元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的99.21%;公务接待费支出年初预算为3,600.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少95.08元,下降0.79%公务接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00,支出决算为11,904.92,完成年初预算的76.31%支出决算较上年减少95.08元,下降0.79%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为12,000.00,决算为11,904.92,完成年初预算的99.21%;公务接待费支出预算为3,600.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少95.08,下降0.79%;公务接待费支出决算减少0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业和草原技术推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区林业和草原技术推广站2025年机关运行经费支出0.00比上年减少0.00,下降0.00%我单位是事业单位,无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区林业和草原技术推广站资产总额66,520.04元,其中,流动资产55,767.19元,固定资产10,752.85元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少21219.53,其中固定资产减少3,087.96。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00报废报损资产33,账面原值194,834.00.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额11,904.92元,其中:政府采购货物支出11,904.92元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


昆明市东川区林业和草原技术推广站2025年度部门决算公开表