昆明市东川区法者林场2025年度部门决算公开
昆明市东川区法者林场2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.全面加强党的领导,认真贯彻执行党的路线方针、政策和国家的法律、法规。
2.保护、培育、管理和依法合理利用其经营管理的自然资源资产,建设优质乡土树种林木良种基地、保障性苗圃和种质资源库,培育大径级木材战略储备资源。
3.开展科学试验和技术创新,推广先进技术。
4.开展生态文化科普教育和保护自然资源资产宣传。
5.对在林场范围内从事种植、养殖、采集、放牧、宿营、拍摄影视剧等活动,进行统一管理。
6.制止破坏自然资源资产的违法行为。
7.法律、法规等规定的其他职责。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:财务室、办公室、技术组。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市东川区林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)党建及党风廉政建设工作情况
1.加强领导,抓好党建工作责任落实。年初召开支委会,安排部署全年党建工作,提高工作思路,定期召开会议,对党建工作目标任务的落实情况进行督查,并提出指导意见,限时整改,着力推进党建工作扎实开展。今年来党支部委员会研究党建工作10次,党员大会8次,邀请分管领导及支部书记讲党课5次,开展主题党日活动10次,对1名入党积极分子进行谈心谈话1人4次。同时,及时组织开展警示教育等活动,用身边事教育身边人,以案为鉴、警钟长鸣,切实强化党员干部规矩意识。
2.全面贯彻落实党风廉政建设责任制,将党风廉政建设作为林场全局工作的重要内容,坚持定期召开党风廉政建设和反腐败专题会和分析会,研究解决党风廉政建设和反腐败工作中的实际问题。为不断提高全体干部职工拒腐防变的能力,充分发挥纪律审查的警示、震慑和教育作用,及时传达学习各级纪委监委查处的涉嫌违反中央八项规定精神的通报案例,加强纪律作风教育,做到及时提醒,警钟长鸣,防范于未然。
3.深入贯彻中央八项规定精神学习教育。一是及时传达学习。法者林场党支部组织全体党员干部参加了专题学习会,及时传达学习中央、省、市、区委深入贯彻中央八项规定精神学习教育,就学习教育活动工作制度了法者林场深入贯彻中央八项规定精神学习教育。二是根据学习计划,依托“三会一课”“主题党日”,干部职工大会等,组织党员干部认真学习了习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央八项规定及其实施细则精神、《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》、《昆明市东川区党政机关国内公务接待实施细则(试行)》等,全面掌握其精神实质、核心要义,做到学思用贯通、知信行统一。三是加强对全体干部职工“八小时外”监督管理,将深入贯彻中央八项规定精神学习教育与党性教育、廉洁教育贯通起来,经常性开展谈心谈话,不断强化干部职工深入贯彻中央八项规定精神学习教育的思想自觉和行动自觉。
4.认真贯彻落实“党员活动日”制度,扎实开展“党员活动日”各项活动。活动开展以来,我场先后组织讲党课5次,观看教育宣传片 5次,理论知识学习10次。通过党员活动日各项活动的开展,使我场党支部成员的党性意识得到加强,为全场工作的更好开展打下牢固的思想基础。
(二)开展并完成主要工作情况
1.森林草原防灭火工作。
(1)严格落实森林防火责任制。一是明确责任主体,强化层级管理。法者林场严格执行场长为第一责任人,分管领导为直接责任人,将林区划分为网格,职工分片挂钩林区,落实领导、职工、护林员的具体责任,确保山头地块有人管;二是完善制度体系,规范责任落实。及时召开了森林草原防灭火工作动员大会并层层签定防火责任书,明确目标任务和奖惩措施。2025年层层签定《森林草原防火目标责任书》共计80份、《护林员森林管护协议》48份;三是加强组织领导,筑牢责任体系。为切实做好法者林场“五一期”间森林草原防灭火工作,有效预防和控制森林草原火灾的发生,成立了法者林场“五一”期间森林草原防灭火工作领导小组,并明确了责任分工。四是强化应急准备,科学处置火情。及时修订和完善《东川区法者林场森林火灾处置应急预案》,配备风力灭火机、高压水泵、油锯等装备,更换了炭房林区防火检查点部分老旧的设施设备,对辖区内的防火储水罐进行了检查,补满蓄水,确保物资充足可用。
(2)加强宣传教育,提升防火意识。法者林场始终把宣传教育工作放在搞好森林草原防灭火工作的重要位置常抓不懈。上半年精心组织开展形式多样、内容丰富、主题鲜明的森林草原防灭火宣传活动。一是组织召开护林员森林防火宣传培训会6场次。二是在主要入山路口、居民聚居区和公路沿线,显眼地段悬挂森林草原防灭火宣传布标10条,插挂森林草原防灭火宣传五彩旗600面,发放或张贴《东川区森林草原防灭火户主通知书》440份,防火期命令(大)20份,高火险期命令(大)20份,防灭火命令(小)500份,《致市民的一封信》200份,修复防火宣传碑一块。三是利用车载广播深入社区、村庄巡回播放森林草原防灭火宣传资料,开展森林草原防灭火宣传,共计出动宣传车辆50余台次。四是在炭房林区森林防火检查卡点,3个临时宣传点利用移动式音响定点循环播放《昆明市森林草原防灭火条例》、《2025年森林防火政府通告》、《2025年致市民的一封信》、《2025森林防火户主通知书》、《东川区森林防火案例》。通过各种形式的宣传,进一步加强了辖区及周边群众的森林草原防火意识。
(3)严格控制林区野外火源管理。林场进入防火期内严禁一切野外用火,加强野外火源管理。对辖区主要路口、人员密集场所安排人员值守;对重点区域增强巡护力度、延长巡护时间;对入山车辆和人员进行实名登记,并收缴火源。单位干部职工实行挂钩林区制度,进行防火巡查、检查。在开展森林草原防灭火流动宣传的同时,检查护林员的到岗到位情况,对发现不良现象和问题进行及时整改落实,并严格按照相关规定和要进行记录和处理,确保各方面责任严格落实。
(4)加强火灾隐患排查整治,筑牢森林防火安全屏障。为有效减少森林火灾隐患,降低森林火灾发生几率,法者林场通过“常态化巡查+专项排查行动”,对个各林区持续开展火灾隐患排查,共2个隐患:一是大二坪子一线公路沿线部分地段路边杂草茂密,对此已经组织护林员对公路沿线的杂草进行了割除清理;二是银水箐村大厂小组整体搬迁村民有7户返回长期驻扎搞养殖、种植,因已经断电,其生产生活用火频繁,隐患突出,林区专门与7户人家分别签订防火责任,进行重点监管。
(5)严格明确防火带班、值班责任制。进入森林草原防灭火期,林场严格落实24小时领导带班、值班制度,林场领导班子成员每周轮流带班,全体人员通讯工具24小时保持畅通,确保火情信息在第一时间传达到位。要求护林员每天上山巡察,发现火情立即快速作出反应。
2.落实林长制责任。
健全了“林场-林区”两级林长制体系设组长2人,副组长2人,成员9人,制定《法者林场全面推行林长制工作方案》,明确了组长、副组长、成员(专管员)具体的职能职责,有序推进林长制工作的开展。法者林场管护面积7.5万亩,分布7个林区,划分成49个管护地块,所有山林地块全部落实到专人负责,真正实现网格化管理。在片区内设置林长公示牌1个,场级、林区林长和专管员职责任务、责任区清晰,巡林计划任务、林区森林资源安全责任层层压实并接受社会监督。今年上半年以来共计召开了3次林长制工作推进会,开展场级林长巡林6次,林区林长巡林每个月不少于10次,护林员(专管员)巡林每个月不少于15次。上半年,法者林场围绕森林防火、生态保护、违法打击、病虫害监测等核心任务,累计完成森林巡护7.5万亩,管护区内未发生森林火灾,未发生偷砍盗伐、毁坏林木、毁林开荒以及偷猎捕猎的案件发生。为了有效推行林长制工作,我们在场级林长巡林过程中、护林员业务技能培训、以及森林防火会上,抓住时机深入开展林长制工作宣传调度,切实增强从业人员责任意识,确保林长制工作扎实运行和开展。
3.持续开展森林病虫害监测防治工作。
开展松材线虫病日常巡查(每两月一次、每次37,071.00亩),华山松木蠹象监测(3,255.00亩),东川杂毛虫监测(6,500.00亩)。对法者林区黄土坡进行人工喷洒农药防治松木蠹象及东川杂毛虫,喷洒面积1,500.00亩。完成2025年钻蛀类害虫专项调查普查面积25,260.00亩,同时对辖区7.50万亩(华山松、冷杉、云南松)的松科树种开展松材线虫病秋季普查和取样送检工作。通过近几年开展的虫害木清理、低效林改造和药物喷洒作业等一系列防治工作,法者林场范围内的病虫害已基本得到控制。
4.生态修复与造林扎实推进。
为了修复因“红土地4·05森林火灾”受影响的茶厂林区火烧迹地的植被覆盖,重建生态系统功能。法者林场积极争取上级部门及社会各界的支持,通过“2025 年蚂蚁森林云南省绿色环境发展基金会东川区生物多样性保护与生态修复造林项目”,完成116.0亩造林,种植华山松19,435株。
5.加强基础设施建设,夯实森林管护基础。
为进一步提升森林资源管护能力,强化森林生态保护力度,改善森林管护一线工作人员的工作和生活条件,法者林场结合森林资源管护工作需要的实际情况,积极争取上级部门的项目支持,实施了2024年中央预算内投资法者林场凤凰厂林区管护房加固改造项目,项目涉及原有管护房170平方米以及相关的必要附属设施设备,项目资金共计25万元,全部来源中央预算内投资资金。项目已竣工,可满足7名管护人员对8,490.00亩原始冷杉林驻点值守的需求。
6.加强护林员管理。
一是完善管理制度。为切实加强森林防火期护林员管理,充分发挥好护林员的护林防火职能职责,制定了《东川区法者林场森林防火期护林员管理办法(试行)》;实行网格化管理,划分责任区域,明确岗位职责,切实做到事有人管、火有人防、责有人担。二是强化队伍建设。严格聘用程序,优先聘用当地有经验的人员;组织专业技能培训,涵盖森林防火、病虫害防治、野生动植物保护等内容,累计培训200人次。三是优化巡查监管。采用“科技+人工”的方式加强对护林员的监管。一是推广护林员巡护APP的使用,每天通报巡护APP的上线情况,通过巡护APP实时记录巡查轨迹及发现的问题,提高巡查效率;二是通过定期不定期的检查方式,加强对护林员在岗情况的监督检查力度,及时纠正存在的问题,确保每一位护林员都能够坚守岗位,认真履职尽责。
7.乡土树种培育。
法者林场利用地域优势,开展乡土树种培育,逐渐充实地方乡土树种苗木储备,目前培育有西康玉兰、长苞冷杉等树种苗木共计8万余株。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区法者林场2025年度收入合计4,041,201.51元。其中:财政拨款收入4,041,201.51元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少107,997.85元,下降2.60%。其中:财政拨款收入减少107,997.85元,下降2.60%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是调出3人,退休1人。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区法者林场2025年度支出合计4,041,201.51元。其中:基本支出4,041,201.51元,占总支出的100.00%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少107,997.85元,下降2.60%。其中:基本支出减少107,997.85元,下降2.60%;无项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是调出3人,退休1人。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区法者林场机构正常运转的日常支出4,041,201.51元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,953,961.51元,占基本支出的97.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,240.00元,占基本支出的2.16%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区法者林场为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区法者林场2025年度一般公共预算财政拨款支出4,041,201.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少107,997.85元,下降2.60%,完成年初预算的103.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出711,770.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%,完成年初预算的109.45%。主要用于事业单位离退休人员工资及特需费、公用经费支出、社会保障缴费等;造成预决算差异的主要原因是调出3人,退休1人。
9.卫生健康(类)支出327,055.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%,完成年初预算的93.47%。主要用于事业单位人员医保、养保等社会保险支出;造成预决算差异的主要原因是调出3人,退休1人。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出2,742,889.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.87%,完成年初预算的104.36%。主要用于事业单位人员工资及社会保障缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是调出3人,退休1人。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出259,486.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的91.04%。主要用于职工住房公积金缴费;造成预决算差异的主要原因是调出3人,退休1人。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元,决算为9,882.00元,完成年初预算的61.76%;支出决算较上年减少2,118.00元,下降17.65%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元,决算为9,882.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的82.35%;公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,118.00元,下降17.65%;公务接待费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元,支出决算为9,882.00元,完成年初预算的61.76%,支出决算较上年减少2,118.00元,下降17.65%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元,决算为9,882.00元,完成年初预算的82.35%;公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2,118.00元,下降17.65%;公务接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步完善和规范事业单位“三公”经费定额标准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业和草原及森林防火等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区法者林场2025年机关运行经费支出0.00元,比上年减少0.00元,下降0.00%。本单位是事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,昆明市东川区法者林场资产总额1,017,782.33元,其中,流动资产94,910.24元,固定资产867,684.59元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,187.5元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少93,793.04元,其中固定资产减少49,360.33元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额9,882.00元,其中:政府采购货物支出9,882.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市东川区法者林场2025年度部门决算公开表

