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索引号: 052224292-202608-111059 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-08-24 16:24
名 称: 昆明市东川区交通工程技术服务中心2025年度部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区交通工程技术服务中心2025年度部门决算公开

发布时间:2026-08-24 16:24
字号:[ ]

昆明市东川区交通工程技术服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行有关交通工程技术标准、规范、规章和国务院、省、市、区交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2.负责主管部门权属范围内的交通工程建设的辅助性、事务性、技术性工作。

3.承担主管部门权属范围内的交通工程质量监督、造价管理的技术性、事务性工作。

4.协助维护交通建设市场秩序参与指导乡镇(街道)人民政府交通工程的基本建设程序履行。为交通基本建设工程项目的概、预算及投标控制价提供意见参与交通工程材料价格信息和造价信息的定期调查、整理参与交通基本建设工程项目的验收工作。为交通工程建设单位提供技术咨询与指导服务。

5.完成上级交办的其他工作任务

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市东川区交通运输局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人1;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2离休0人,退休2年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年新增监督项目5个,累计监督项目66个共计3981.753公里。2025年开展日常巡查53次,综合督查1次,专项督查2次,出具检测意见9份,完成交工程序项目9个。新建项目工程实体质量总体可控,未出现质量事故或质量原因导致的重大损失,对存在质量问题的局部路段已和建设单位及时督促施工单位整改处理。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2025年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区交通工程技术服务中心2025年度收入合计1,043,447.63。其中:财政拨款收入1,043,447.63,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加273,159.30元,增长35.46%。其中:财政拨款收入增加273,316.63元,增长35.49%上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。增长的主要原因是:2025年新招聘工作人员3人,工资福利支出、社保缴费支出较2024年有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区交通工程技术服务中心2025年度支出合计1,043,447.63。其中:基本支出1,043,447.63,占总支出的100.00%;项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加273,159.30元,增长35.46%。其中:基本支出增加273,316.63元,增长35.49%;项目支出减少157.33元,下降100.00%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是:2025年新招聘工作人员3人,工资福利支出、社保缴费支出等基本支出较2024年有所增加,2025年无项目支出,故2025年较2024年减少157.33元。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区交通工程技术服务中心机构正常运转的日常支出1,043,447.63其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,025,078.59元,占基本支出的98.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,369.04元,占基本支出的1.76%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区交通工程技术服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00其中:基本建设类项目支出0.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区交通工程技术服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,043,447.63,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加273,316.63元,增长35.49%,完成年初预算的134.83%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出135,527.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%,完成年初预算的123.64%主要用于行政事业单位离退休、在职人员养老保险缴费、生活补助支出;造成预决算差异的主要原因是2025年新招聘3人,养老保险缴费支出未纳入年初预算

9.卫生健康(类)支出92,884.92占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%,完成年初预算的129.07%主要用于行政事业单位在职人员医疗、公务员补助等缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年新招聘3人,医疗保险、公务员补助支出未纳入年初预算

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出735,964.79占一般公共预算财政拨款总支出的70.53%,完成年初预算的137.92%。主要用于干部职工工资福利支出和日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年新招聘3人,工资福利支出未纳入年初预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出79,070.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的134.66%主要用于主要用于干部职工公积金缴费支出造成预决算差异的主要原因是2025年新招聘3人,公积金缴费支出未纳入年初预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为1,000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出)公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为1,000.00,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约,本年无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约,本年无三公经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区交通工程技术服务中心2025年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%,主要原因单位不属于参照公务员法管理的事业单位,因此无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区交通工程技术服务中心资产总额13,386.55元,其中,流动资产420.00元,固定资产12,966.55元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,600.78,其中固定资产减少3,955.20。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额2,030.72元,其中:政府采购货物支出2,030.72元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

附件:昆明市东川区交通工程技术服务中心2025年度部门决算公开表