昆明市东川区拖布卡中学2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
一、全面贯彻国家的教育方针、政策。树立正确的教育观和质量观,面向全体学生,促进学生全面发展。不断提高教育质量,努力为社会主义现代化和当地经济建设培养合格人才。二、坚持依法治校,遵守教育法律法规,不乱办学,不乱收费,不举办“校中校”,不分重点班和非重点班。建立健全学校各项制度,加强,,加强学校管理加强学校管理。三、实行校长负责制。完善全员聘用制,岗位责任制,坚持民主管理学校,推行校务公开。四、制定并组织实施学校的发展规划学年和学期工作计划。五、指挥协调各处(室)的工作,对各处(室)的工作进行指导,督促,检查和评价。六、坚持以人为本,把德育工作放在首位。坚持管理育人,教书育人,服务育人,环境育人的工作方针,抓好德育队伍建设,确实提高德育实效。七、坚持学校工作以教学为中心的原则。按照教育部颁发的《课程计划》《课程标准》组织教学,遵循教学规律,建立和完善教学常规管理,努力提高教学质量。八、坚强对安全、体育、卫生、劳动教育工作的领导管理,全面实施素质教育。九、重视教师队伍建设,定期组织教师学习政治理论,文化业务知识,不断提高教师的政治思想,职业道德,专业素养,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。十、加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,努力开源节流,逐步改善办学条件。十一、加强学校与社会、家庭的联系。办好家长学校,发挥家长委员会的作用,调动社会各方面的办学积极性,支持学校建设和教育教学工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:总务处、教务处、德育处、财务室、办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为昆明市东川区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员61人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。年末学生731人。年末遗属2人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
完成上级下达的初中招生计划,初中学业水平参考率达到标准,初中在校学生巩固率达到标准,完成教师培训计划,加强教育教学水平。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
昆明市东川区拖布卡中学没有政府性基金收入,没有国有资本经营收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《政府性基金预算财政拨款支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区拖布卡中学2025年度收入合计15191088.07元。其中:财政拨款收入14710888.07元,占总收入的96.84%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入480200.00元,占总收入的3.16%。
与上年相比,收入合计减少808509.06元,下降5.05%。其中:财政拨款收入减少979109.06元,下降6.24%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入增加0.00元,下降0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加170600.00元,增长55.10%。主要原因是单位编制人员减少,工资及社保相应减少。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区拖布卡中学2025年度支出合计15191088.07元。其中:基本支出12391601.46元,占总支出的81.57%;项目支出2799486.61元,占总支出的18.43%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少808509.06元,下降5.05%。其中:基本支出减少618099.23元,下降4.75%;项目支出减少190409.83元,下降6.37%;上缴上级支出减少0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,增长0.00%。主要原因是单位编制人员减少,发放工资减少,社保相应减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区拖布卡中学机构正常运转的日常支出12391601.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12223601.46元,占基本支出的98.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168000.00元,占基本支出的1.36%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障昆明市东川区拖布卡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2799486.61元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
205教育支出项目经费2732722.41元,主要用于保障昆明市东川区拖布卡中学教育事业正常运转
208社会保障和就业支出项目经费66764.20元,主要用于学校教职工的社会保障费用的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区拖布卡中学2025年度一般公共预算财政拨款支出14710888.07元,占本年支出合计的96.84%。与上年相比减少979109.06元,下降6.24%,完成年初预算的119.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出11594041.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%,完成年初预算的130.04%。主要用于保障学校的正常运转;造成预决算差异的主要原因是人员变动。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1367515.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%,完成年初预算的94.03%。主要用于缴纳学校教职工的社保;造成预决算差异的主要原因是学校教职工减少。
9.卫生健康(类)支出932504.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的88.22%。主要用于缴纳学校教职工的事业医疗补助;造成预决算差异的主要原因是学校教职工人数减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出816826.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的87.92%。主要用于缴纳学校教职工的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是在编人数减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度无三公经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
3.安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区拖布卡中学2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我部门为事业单位,无机关运行费用。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,昆明市东川区拖布卡中学资产总额21696998.84元,其中,流动资产33839.75元,固定资产21660886.18元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2272.91元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少581950.09元,其中固定资产减少10512149.23元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额705606.00元,其中:政府采购货物支出705606.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
(四)单位绩效自评情况表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市东川区拖布卡中学2024年度无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
附件3:昆明市东川区拖布卡中学2025年度部门决算公开表

