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索引号: 052224292-202608-111032 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-08-21 17:42
名 称: 昆明市东川区融媒体中心2025年度部门决算公开
文号: 东财库〔2026〕1号 关键字:

昆明市东川区融媒体中心2025年度部门决算公开

发布时间:2026-08-21 17:42
字号:[ ]

昆明市东川区融媒体中心2025年度部门决算


目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作,制定全区主题宣传策划和总体方案,计划不同时期宣传报道重点,积极开展新闻宣传,完成上级下达的各项新闻宣传任务。

3.负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。

4.负责区级新媒体内容生产制作和平台的运营维护,做好新媒体的新闻宣传工作。

5.负责自办和转播节目广播电视安全播出工作。

6.负责全区广播电视事业建设管理运行维护工作。

7.负责协助做好通讯员队伍管理和培训、社会宣传发动、新闻发布和采访报道活动的组织安排等工作。

8.围绕区委、区政府中心工作,积极组织开展文化宣传推广活动,为社会提供新闻和文化产品服务。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、总编辑室、采编部、安全播出部、技术服务部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成情况

我单位作为中国共产党昆明市东川区委员会宣传部二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员39人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员12人离休0人,退休12

车辆编制0辆,在编实有车辆3辆,超编3辆。车辆超编原因:东川区融媒体中心为2019年东川区新闻中心与东川区广播电视技术服务中心合并成立,合并时未设立车辆编制,但两个单位共有车辆3辆,车辆使用年限均已达20年以上,车况较差,车辆已无法正常行驶,待2026年初办理报废。

三、重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委坚强领导和区委宣传部的正确指导下,以更高标准、更实举措推动融媒事业提质增效,为区域发展凝聚强大舆论动能。

(一)坚持党建引领,筑牢理论思想防线。一是深化理论学习。严格落实“第一议题”制度,通过民主生活会、班子会、党支部“三会一课”,组织全体干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,党的二十届三中、四中全会精神习近平总书记关于全面从严治党和作风建设论述,全年组织集中学习36次,不断提升全体党员干部职工政治思想觉悟。二是强化党支部建设。中心党支部圆满完成换届,选取新一届党支部班子成员;聚焦头雁支部创建,主动领办守护夕阳美好 定格温暖瞬间——“时光里志愿服务活动项目,动员中心全体党员干部、辖区影视行业人员、大学生、摄影爱好者等83人组建志愿服务队伍。号召在全区开展“时光里”志愿服务,今年来,“时光里”志愿服务队累计3450对老年夫妻拍摄了合影,为13718名符合条件的60岁以上老年人、残疾人及退伍军人提供了免费摄影服务,为全区90岁以上高龄老人及部分80周岁以上残疾人和退伍老人赠送实木相框849,为14名老年人拍摄人生中第一张生活照,用实际行动解决了偏远农村老年人想拍照、难拍照的困扰。

(二)坚持提质融合,提升应急广播效能。一是强化安全优先严格执行各项安全播出规定,顺利完成了重大节日、重要活动和特殊时期的安全播出任务,去年广播电视无线发射工作无任何安全事故发生。是强化应急演练。组织应急广播培训和演练活动2次,针对不同岗位制定操作规范和应急处理方案,持续增强团队协作意识和应急处理能力。三是打造群众钟情“随身听”按照省、市要求“七个一”宣传重点,结合市、区日常宣传要求,今年共播发护林防火、防汛抗旱、食品安全、交通安全等宣传报道670余条,播出时长132小时。

(三)坚持全域谋划,宣传工作成效显著。一是平台影响力稳步提升。坚持围绕中心、服务大局,全方位、多角度开展宣传报道,持续提升宣传影响力,截止目前,各平台关注人数累计突破38.1万人次,其中“东川融媒”APP、“东川发布”抖音号、“东川发布”微博关注度较高,粉丝数为11.1万、8.0万和6.8“东川新闻”公众号粉丝总数3.3万。二是外宣成效突出。与中央、省、市主流媒体积极沟通协作,今年来中央级媒体共采用东川融媒稿件8条,省级媒体采用49条,市级媒体采用86条。由中心生产的《开花洋芋的秘密》《60°坡上的“橙”意诗篇:以坚韧之心 绘乡村振兴新画卷》《迟到的妈妈》《山菌奇缘》等6条短视频和新闻报道荣获省级荣誉。围绕乡村振兴、民生工程等重点工作,生产制作了短视频《口诀》《食春季》等多款作品被中国组织人事报,学习强国、云岭先锋等多个平台刊发

(四)坚持守正创新,持续讲好东川故事。一是做强主题宣传。紧贴区委、区政府的中心工作,及时准确全面深入地宣传报道我区工作动态和亮点成效。在东川发布”等自有平台开设“学习贯彻党的二十届四中全会精神”、数说东川十四五、清廉东川、文旅东川、聚焦高考·护航青春梦想、旅居东川·城乡五二、产业项目攻坚、向“新”而生·向“绿”而行等主题专栏20个。全年在各新媒体平台累计刊播各类新闻17485篇(条),推文阅读量1080万人次,短视频播放量1349.7万人次,区人民政府门户网站发布各类新闻信息1658篇(条),总互动量455.9万次。二是聚焦重点宣传。两会期间,精心策划《2024东川答卷,请阅卷!》《2025,东川要办这10件惠民实事》等报道120余篇(条),积极传播两会好声音;车赛期间,突出车赛期间各项比赛、活动的特色亮点,通过图文、短视频、深度采访报道、直播等形式,推出车赛新闻稿件、短视频300余条,总阅读量400万以上;国庆中秋“双节”期间,聚力东川港首届水上飞人、动力冲浪板公开赛,在自有平台推发《金沙江上竞逐浪》《燃爆假期,精彩瞬间来袭!》等稿件261条、短视频93条,全网总曝光量突破109万次,网络中国节“庆国庆.迎中秋”话题阅读量达3.5万次,“东川发布”抖音、快手号推出赛事高光短视频57条。三是探索AI宣传。运用AI助力融媒短视频、直播、H5生产,成功打造《永不重复的赛道》《惊!微观世界的东川面条奇迹!》《东川小江西瓜遇古人打歌嗨翻全场!》等一大批兼具东川特色的融媒精品,持续助力东川高质量发展。

(五)坚持服务为本,持续擦亮“融媒+”品牌。一是夯实“融媒+民生保障”。围绕春节旅游、春耕备耕、绿色发展、趣玩东川、乡村振兴、农民丰收、产业发展等民生民情,策划推出“趣玩东川 回家过年”“网络中国节·春节”“城五乡二”、向“新”而生·向“绿”而行、“以商招商·建设东川”等多元主题宣传报道,积极传递向上向善正能量。二是增强“融媒+乡村振兴”。持续以融媒力量促农增收,组织记者走进田间地头开展融媒甄选,以情景演绎、实地采摘等形式为东川优质农特产品发声,全年发布助农宣传报道40余条,其中《融媒主任为助农,烈日下尬演8小时,狂炫10斤白花桃》阅读量达2.94万人次。三是深化“融媒+研学生态”。优化铜都研学小记者研学路线,带领招募的50余名铜都研学小记者前往农科院、雪兰牛奶厂、乌龙镇、铜都书法传习馆等地开展研学实践8次,相关活动分别在掌上春城、中国网、七彩云端等平台发出,阅读量达100+,持续赋能“行走课堂”。

(六)坚持队伍建设,夯实融媒发展支撑。一是加强主题教育。聚焦学习贯彻中央八项规定精神,制定中心贯彻落实细化清单,健全完善中心公务接待、差旅报销、采购询价等财务管理制度26项;组织全体干部职工开展《关于党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神的成效和经验》等集中学习8次,专题研讨2次,干部职工交流学习心得1次。二是加强警示教育。聚焦区纪委巩固“两禁双查”成果、禁止违规饮酒和赌博等主题,持续从严加强党员干部、公职人员纪律作风学习,开展谈心40次,召开警示教育大会1次,签订拒绝赌博和严禁酒驾承诺书27份,签订家庭助廉承诺书67份,持续加强干部职工“八小时以外”监督管理。三是加强业务学习。组织全体采编队伍在“智慧广电”和“提升融媒素养 打造正能量网络精品”平台培5次,选派优秀人员赴上海参加采编业务学习,鼓励职工积极参与省市级媒体奖项参评,持续以打造“融媒铁军”为抓手,开展融媒体作品创作比赛,组织采编队伍结合东川本土实际,创作《新农人何开明的人生选择题》《初心》等短视频5期,展现东川区新农人、兴农人的风采与贡献。

(七)狠抓整改落实,巩固主题成果。一是针对深入贯彻中央八项规定精神学习教育整改整治情况:中心结合《东川区开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的实施方案》要求,制定了党支部学习计划,开设了每月学习教育清单,查摆出存在公务接待不规范、超标报销差旅费、勤俭节约意识不强、公职人员自我要求松懈等4个问题,目前4个问题均已完成整改。二是针对2024年度民主生活会整改问题情况:中心根据各单位征求意见和自身查摆,并结合区委第四督导组指出问题,共发现16个问题。202533日,中心根据问题和反馈意见制定了整改方案,明确了整改清单,目前16个问题均已完成整改。三是针对有关专题民主生活会整改问题情况:2025619日,区委第一巡察组向区委宣传部、区融媒体中心反馈了巡察意见,指出了区融媒体中心17项具体问题。区融媒体中心党支部以高度的政治自觉扛起整改责任,目前17项具体问题均已完成整改。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心2025年度收入合计8,736,199.68。其中:财政拨款收入8,736,199.68,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计增加305,261.89元,增长3.62%。其中:财政拨款收入增加305,261.89元,增长3.62%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是正常人员工资及社保增长、发放目标考核奖、项目支出较2024年增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心2025年度支出合计8,816,034.14。其中:基本支出7,558,888.15,占总支出的85.74%;项目支出1,257,145.99,占总支出的14.26%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加295,672.39元,增长3.47%。其中:基本支出减少881,409.20元,下降10.44%;项目支出增加1,177,081.59元,增长1470.17%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是在职转退休1人工资及社保减少、正常人员工资及社保增长、发放目标考核奖、项目支出较2024年增长。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,558,888.15其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,403,936.09元,占基本支出的97.95%;办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、公务接待费等公用经费154,952.06元,占基本支出的2.05%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,257,145.99其中:基本建设类项目支出0.00

1.其他广播电视支出1,112,721.68元。用于支2024年中央广播电视节目无线(模拟/数字)覆盖运行维护专项资金524,038.47元;2024年省级广播电视事业发展专项资金90,000.00元;中央广播电视节目无线(模拟/数字)覆盖运行维护专项资金265,742.00元;广播电视基层为民服务中心建设补助资金90,000.00元;中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金56,410.92元;2023年广播电视公共文化服务体系运行维护保障经费10,000.00元;2022年中央广播电视节目无线(模拟/数字)覆盖运行维护专项资金452.29元;2023年省级广播电视事业发展专项资金76,078.00元。

2.其他就业补助支出56,360.00万元。用于支出4050公益性岗位补贴56,360.00元。

3.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出81,290.00元。用于东川泥石流国际汽车越野赛专项经费81,290.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8,734,744.14,占本年支出合计的99.08%。与上年相比增加214,382.39元,增长2.52%,完成年初预算的99.55%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出5,492,112.09占一般公共预算财政拨款总支出的62.88%,完成年初预算的110.88%主要用于:1)用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出5,337,160.03元。(2)用于机构正常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、公务接待费等商品和服务支出154,952.06元。造成预决算差异的主要原因是2025年有职工招考及发放目标考核奖追加预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,112,721.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%,完成年初预算的65.06%主要用于2024年中央广播电视节目无线(模拟/数字)覆盖运行维护专项资金524,038.47元;2024年省级广播电视事业发展专项资金90,000.00元;中央广播电视节目无线(模拟/数字)覆盖运行维护专项资金265,742.00元;广播电视基层为民服务中心建设补助资金90,000.00元;中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金56,410.92元;2023年广播电视公共文化服务体系运行维护保障经费10,000.00元;2022年中央广播电视节目无线(模拟/数字)覆盖运行维护专项资金452.29元;2023年省级广播电视事业发展专项资金76,078.00元。

8.社会保障和就业(类)支出1,019,887.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%,完成年初预算的102.70%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员医疗费补助、退休人员生活补助造成预决算差异的主要原因是2025年追加了机关事业单位退休职工住房补贴资金

9.卫生健康(类)支出592,692.71占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%,完成年初预算的97.99%主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出造成预决算差异的主要原因是2025年在职转退休1人,实际支出减少

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出517,329.91占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的100.86%主要用于单位职工住房公积金造成预决算差异的主要原因是2025年年末住房公积金结转26,239.09元

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,800.00元,决算为1,616.00元,完成年初预算的20.72%;支出决算较上年减少759.00元,下降31.96%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%年初无此项预算公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%年初无此项预算公务接待费支出年初预算为7,800.00,决算为1,616.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的20.72%

因公出国(境)费上年无此项支出公务用车购置费上年无此项支出公务用车运行维护费上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少759.00元,下降31.96%;具体是国内接待费支出决算1,616.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少759.00元,下降31.96%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,800.00,支出决算为1,616.00,完成年初预算的20.72%支出决算较上年减少759.00元,下降31.96%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为0.00,决算为0.00,公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00,公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00,公务接待费支出预算为7,800.00,决算为1,616.00,完成年初预算的20.72%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出较2024年减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算减少759.00元下降31.96%具体是国内接待费支出决算1,616.00(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少759.00元,下降31.96%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出较2024年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南经济管理学院艺术与传媒学院、市广播电视局调研、开展检查工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00比上年减少0.00元。主要原因:我单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区融媒体中心资产总额24,646,633.03元,其中,流动资产517,087.11固定资产24,083,255.92元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程46,290.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,091,371.03,其中固定资产减少3,035,060.03。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆3辆,账面原值227,618.88;报废报损资产142项,账面原值952,720.37,实现资产处置收入2,300.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

24646633.03

517087.11

24083255.92

19459956.47

18641.33

0

4604658.12

0

46290.00

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产账面原值


三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

昆明市东川区融媒体中心2025年度部门决算公开表