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索引号: 052224292-202608-111018 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-08-21 10:52
名 称: 昆明市东川区财政局2025年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市东川区财政局2025年度部门决算

发布时间:2026-08-21 10:52
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目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市财税的发展战略、方针、政策,拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

2.拟订财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理的职责。编制年度地方财政预决算草案并组织执行。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟订政府非税收入规范性文件,提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施;承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6.执行地方政府债务管理的制度和政策。拟订地方政府债务管理的实施办法。承担地方政府性债务的日常管理职责,提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议。

7.拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全区国有资产管理情况报告。根据区人民政府授权,集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.拟订政府性基金管理制度,监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制区级政府性基金预决算草案,提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,监缴区本级国有资本收益。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案,承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订区级基建投资有关政策。拟订基建财务管理有关实施办法并监督实施。

12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施,监督和规范会计行为。指导和监督管理委托代理记账机构的备案审核工作。

13.组织、指导和协调全区财政信息化建设工作。

14.根据东川区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规,代表区政府履行国有资产出资人职责,对区属企业(不含金融类企业)的国有资产和区本级行政事业单位经营性国有资产实施监管。

15.研究拟订全区金融业发展规划,研究提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议,引导和鼓励东川区金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度,组织有关考核和奖励工作。组织开展政府与金融机构的合作,协助有关部门整顿、规范金融秩序,处置地方金融风险,维护地方金融稳定。根据东川区人民政府授权,依法对区属金融类资产履行出资人职责,推荐和考核相关人员,组织指导地方金融人才队伍建设。负责小额贷款公司、融资性担保公司等新型地方性金融机构的管理工作,推进地方性金融机构建设。配合有关部门指导、协调和考核投融资主体开展融资工作。推进资本市场、保险市场发展。统筹、协调直接融资工作,执行扶持、推动企业上市和再融资的有关政策。引导保险资金支持地方经济建设。协调股权投资基金的管理工作。负责政府投资引导基金的管理工作。负责产权交易市场的建设、管理、规范和协调等工作。推进全区金融信息共享平台建设。建立政府管理部门金融信息系统,开展相关金融信息收集、统计和分析工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置13个内设机构,包括:办公室、绩效管理科、社会保障科、企业财务科、预算科、行政财务科、监督检查科、国库科、综合科、农业财务科、债务管理科、国有资产管理科、金融科。

所属单位4个,分别是:

1.昆明市东川区国库支付中心

2.昆明市东川区金融管理服务站

3.昆明市东川区国资服务中心

4.昆明市东川区财务服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是:

1.昆明市东川区财政局

2.昆明市东川区金融管理服务站

3.昆明市东川区国资服务中心

4.昆明市东川区财务服务中心

5.昆明市东川区国库支付中心

纳入部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的公务员30人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员27人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35离休0人,退休35

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.财政收支运行稳中有进。一是抓收入。强化收入管理,稳固财政基础。加强经济研判,深挖收入增长。会同税务部门紧盯年初预算收入目标任务,深入组织税源调查,加大对重点行业重点税源的跟踪监控力度,摸清税源分布,掌握税源动态,加强统计分析和收入预测,抓牢收入主动权。加大国有资产资源盘活力度,依法依规组织财政收入。加强全口径预算管理,将依托国有资产(资源)获取的收入及时清缴入库。充分挖掘非税收入增收潜力,确保财政收入应缴尽缴。加快推进国土综合整治项目,确保耕地开垦费应收尽收。高效争取上级支持,围绕重点工作和发展需求,深入研究相关政策,精心谋划储备项目,积极争取上级转移支付。二是强支出。坚持预算从紧,支出从严新常态,优化支出结构,严控非刚性非急需支出及一般性支出。加快预算指标分配下达,进一步盘活存量资金,督促指导各部门加强重点项目执行监控和跟踪管理,加快支出进度。协同有关部门调度推动债券项目尽快建设落地并形成实物工作量。及时清理收回执行进度慢、预计年内无法形成支出的项目资金,调整用于急需领域,不断提高资金使用效益。三是保平衡。密切跟进分析土地出让收入减收、上级补助变动以及重大收支政策变化情况,加强财政资金统筹安排,动态测算财力变动情况,确保收支平衡。

2.支持经济发展稳中加力。一是向上争取财政资金支持2025年,区财政局与行业主管部门通力合作,9家市场主体向上申报3类财政专项扶持资金。二是及时下达各级产业扶持资金。三是下达招商引资经费以招商引资激活发展动能四是下达交通运输领域专项资金,用于农村公路养护、村道安全生命防护、公路灾损抢通项目、乡镇通三级及以上公路项目等,加快推动全区交通运输持续健康发展。五是认真贯彻落实涉企收费各项政策。有效降低企业经营成本,助力实体经济企业轻装上阵。是鼓励银行金融机构创新金融产品,支持地方经济发展。

3.民生福祉保障稳中有升。一是完善社会救助体系,兜住兜牢民生保障底线。二是拨付卫生健康事业发展财政补助资金,主要用于支持全区基本公共卫生服务、重大传染病防控、公立医院综合改革、医疗服务和保障能力提升、医疗卫生人才培养培训、乡村医生队伍建设、生育支持项目等重点工作开展。三是拨付各项就业补助资金,主要用于公益性岗位补贴、就业扶贫队员补贴、社会保险补贴等政策支出。四是拨付各项优抚补助资金,全力保障优抚政策、军休待遇、重点优抚对象解困帮扶及退役安置等各项支出。五是拨付机关事业单位退休人员养老金,确保全区机关事业单位退休人员工资的正常发放。六是拨付个人创业担保贷款贴息和奖补资金。七是落实教育经费投入,将区本级财政资金优先向教育投入倾斜。八是坚持对维护社会稳定的投入。对维护社会稳定,建设“平安东川”“和谐东川”提供有力保障。九是坚持城市公共服务与美化人居环境并重原则,拨付超长期特别国债资金,专项用于东川区城市排水空白区管网及城市主干道排水管网更新改造;支付城乡社区环境卫生费,确保人居环境及市政基础设施建设有力、有序、有效推进。十是促进文旅融合发展,加大文化及旅游事业投入,积极支持基本公共文化服务体系建设,完善东川区全域旅游规划编制,深度挖掘东川旅游资源。

4.政府债务管理稳中可控。一是加强政府债务管理。二是持续做好常态化风险管控。做好债务变动数据及拖欠中小企业账款现场核查工作,对各项目单位开展专项债券项目重点监督检查工作。三是做好专项债券项目申报工作。抢抓政策机遇和窗口,提前了解、提前谋划,密切关注政策进展,在上级下达的限额内积极争取新增债券,为全区重点项目建设争取资金支撑。

5.乡村振兴衔接稳中有序。一是持续加大农业农村投入保障。坚持将农业农村支出作为一般公共预算重点支持领域二是夯实粮食安全和重要农产品稳定供给基础。持续推动高标准农田建设,切实提高农业、水利防灾减灾救灾能力,发挥防灾减灾第一道防线作用。三是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。发挥整合资金政策优势,持续推动涉农资金统筹整合使用试点政策。

6.财政监督管理稳中提质。一是持续强化财政资金监管。加强转移支付预算执行监控,促进财会监督与其他各类监督的协调联动,集中整治违反财经纪律问题。二是全力推动公务差旅一体化管理改革。严格动态监控系统,规范单位预算执行。充分发挥预算执行动态监控系统“电子眼”作用,采用智能预警+人工核查模式,对预算执行中的动态趋势进行分析,对各类支付信息进行判断、核实与处理,提升审批效率,降低了行政成本。三是加强存量资金清理。四是加强库款管理,强化库款动态监控。加大资金调度协调力度,争取资金调度支持。五是规范收费行为,强化非税收入管理,进一步加强和规范非税收入执收行为和征缴管理,确保财政收入应缴尽缴。六是加强财政电子票据规范管理,全面开展财政电子票据自动核销,实行财政电子票据全生命周期智能化监管,做到财政电子票据应核尽核。七是严格政府采购管理。开展政府采购专项整治工作,进一步规范政府采购程序,全面清理影响公平竞争的行为,降低参与政府采购的成本,构建统一、开放、竞争、有序的政府采购市场体系。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区财政局2025年度收入合计14,534,743.97。其中:财政拨款收入14,534,743.97,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少1,437,191.37元,下降9.00%。其中:财政拨款收入减少1,437,191.37元,下降9.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是人员经费和项目经费减少

二、支出决算情况说明

昆明市东川区财政局2025年度支出合计14,528,621.97。其中:基本支出12,448,011.73,占总支出的85.68%;项目支出2,080,610.24,占总支出的14.32%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1,443,313.37元,下降9.04%。其中:基本支出减少393,017.80元,下降3.06%;项目支出减少1,050,295.57元,下降33.55%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。,主要原因是人员经费和项目经费减少

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,448,011.73其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,749,050.32元,占基本支出的94.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698,961.41元,占基本支出的5.62%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,080,610.24其中:基本建设类项目支出0.00

财政业务工作经费1,566,163.80元,主要用于开展财政业务;

4050公岗岗位补贴结转资金4,426.44元,主要用于公岗人员工资;

4050公岗追加资金6,660.00元,主要用于公岗人员工资;

4050公岗资金63,360.00元,主要用于公岗人员工资;

国有企业管理改革经费440,000.00元,主要用于国有企业改革

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区财政局2025年度一般公共预算财政拨款支出14,088,621.97,占本年支出合计的96.97%。与上年相比减少1,823,313.37元,下降11.46%,完成年初预算的102.11%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出10,175,873.62占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%,完成年初预算的102.33%主要用于保障昆明市东川区财政局机关、下属事业部门等机构正常运转的日常支出;造成预决算差异的主要原因是人员经费和项目经费增加

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出2,009,333.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%,完成年初预算的104.85%,主要用于昆明市东川区财政局开支的离退休经费,主要反映行政事业部门离退休支出;造成预决算差异的主要原因是退休人员增加。

9.卫生健康(类)支出1,043,220.38占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%,完成年初预算的98.86%,主要用于昆明市东川区财政局开支的基本医疗和公务员医疗补助;造成预决算差异的主要原因是人员调动,基本医疗和公务员医疗补助减少。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出860,194.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的97.62%,主要用于昆明市东川区财政局开支的住房公积金,主要反映行政事业部门住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是人员调动,住房公积金减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元,决算为29,326.89元,完成年初预算的66.65%;支出决算较上年增加15,953.89元,增长119.30%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为32,000.00,决算为29,128.89元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.32%,完成年初预算的91.03%;公务接待费支出年初预算为12,000.00,决算为198.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.68%,完成年初预算的1.65%

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,128.89元,增长142.74%;公务接待费支出决算较上年减少1,175.00元,下降85.58%;具体是国内接待费支出决算198.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,175.00元,下降85.58%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00,支出决算为29,326.89,完成年初预算的66.65%支出决算较上年增加15,953.89元,增长119.30%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为32,000.00,决算为29,128.89,完成年初预算的91.03%;公务接待费支出预算为12000.00,决算为198.00,完成年初预算的1.65%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控三公经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加17,128.89,增长142.74%;公务接待费支出决算减少1,175.00,下降85.58%,具体是国内接待费支出决算198.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),减少1,175.00,下降85.58%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化,公务用车运维费增加

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于财政各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于财政各项业务发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区财政局2025年机关运行经费支出698,961.41比上年减少79,142.59,下降10.17%,主要原因是人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区财政局资产总额7,432,529.224元,其中,流动资产49,801.80元,固定资产7,362,867.44元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产19,860.00元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额减少162,660.34,其中固定资产减少0.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额182,562.48元,其中:政府采购货物支出50,669.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出131,893.48元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。以上政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区财政局无重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余:指部门以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。


附件:昆明市东川区财政局2025年度部门决算公开表