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索引号: 052224292-202608-111013 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-08-21 09:53
名 称: 昆明市东川区教育事业发展中心2025年度部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区教育事业发展中心2025年度部门决算公开

发布时间:2026-08-21 09:53
字号:[ ]

昆明市东川区教育事业发展中心2025年度部门决算

目录


第一部分  单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市东川区教育事业发展中心主要职能:为东川区教育事业发展提供服务。组织开展教育科研、教学研究、教改实验和德育研究等工作,承担教师队伍专业发展规划及教育干部队伍培养计划,组织教育改革发展调研,实施对全区中小学、幼儿园教师及校长的继续教育,推动中小学教师开展新课程改革,提供信息技术和现代教育技术服务,负责全区学生资助工作

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:昆明市东川区教师进修学校、昆明市东川区教育科学研究所、昆明市东川区学生资助中心。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市东川区教育体育局2025年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员48人,机关和事业工人2;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的退休人员共计24离休0人,退休24)。年末由养老保险基金发放养老金的退休人员24离休0人,退休24

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

我部门2025年度重点工作任务:

1.昆明市东川区教育科室研究所继续组建东川区教育学科核心团队,提升教师队伍整体素质。以分学科核心教师团队为引领的教育教学实践活动,并在全区中小学广泛开展,通过开展学术研究、教学示范和培育基地学校,充分发挥核心教师团队的作用,培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养、扎实教研能力的骨干教师队伍。使学科核心团队成为优秀教师培养的发源地、优秀青年教师的集聚地和未来名师的孵化地,从而有效带动我区教师队伍整体素质的提升。年度教科研工作有的放矢,服务一线教师结合区域实际,收集整理中、高考信息,科学指导学校中、高考备考。大力提倡草根研究,为教师的专业成长搭建平台。加强质量监控,及时发布质量分析报告,指导学校教学工作,加强课型专题研究,提高教育教学效率。实行点、面结合,送教下乡,培优晒课树示范。

2.昆明市东川区学生资助管理中心贯彻落实上级有关学生资助的政策,做好有关学生资助的政策宣传。负责全区学生资助工作的落实,同时统筹协调社会各界给予中小学贫困学生的救助和捐赠工作。

3.昆明市东川区教师进修学校负责实施对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育,为全区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。承担全区基础教育课程、教材和教法培训。开展校本培训和日常教学,提供信息技术和现代教育技术的服务,为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支出。同时,为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境,辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。


第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

昆明市东川区教育事业发展中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    昆明市东川区教育事业发展中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区教育事业发展中心2025年度收入合计9,802,452.63。其中:财政拨款收入9,802,452.63,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计增加1,714,411.39元,增长21.20%。其中:财政拨款收入增加1,720,553.39元,增长21.29%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。主要原因2025年我单位从其他学校调入人员13人,所以财政拨款收入较上年增加

二、支出决算情况说明

昆明市东川区教育事业发展中心2025年度支出合计9,802,452.63元。其中:基本支出9,773,837.63元,占总支出的99.71;项目支出28,615.00元,占总支出的0.29;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出

与上年相比,支出合计增加1,714,411.39元,增长21.20%。其中:基本支出增加1,833,188.69元,增长23.09%;项目支出减少118,777.30元,下降80.59%上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。主要原因2025年我单位从其他学校调入人员13人,所以基本支出较上年增加,而项目支出减少是因为2025年财政库款紧张,教师培训费项目支出减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区教育事业发展中心机构正常运转的日常支出9,773,837.63元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,543,327.63元,占基本支出的97.64;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费230,510.00元,占基本支出的2.36

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市东川区教育事业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28,615.00元。其中:基本建设类项目支出0.00

退休死亡职工抚恤金调整基本养老金增资资金项目经费28,615.00元,主要用于追加补助国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区教育事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出9,802,452.63,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,720,553.39元,增长21.29%,完成年初预算的123.32%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出6,793,421.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.30%,完成年初预算的129.39%造成预决算差异的主要原因是2025年预算时按37人进行核算,实际在执行过程中从其他单位调入13人,导致最终支出高于预算数额

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1,467,331.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.97%,完成年初预算的110.12%造成预决算差异的主要原因是2025年预算时按37人进行核算,实际在执行过程中从其他单位调入13人,导致最终支出高于预算数额

9.卫生健康(类)支出855,382.73占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%,年初无此项预算造成预决算差异的主要原因是2025年预算时按37人进行核算,实际在执行过程中从其他单位调入13人,导致最终支出高于预算数额

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出686,317.00占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的114.32%造成预决算差异的主要原因是2025年预算时按37人进行核算,实际在执行过程中从其他单位调入13人,导致最终支出高于预算数额。。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00元,决算为0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为7,400.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,400.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为7,400.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因无需进行公务接待的事项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00,上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

无需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区教育事业发展中心2025年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,上年无此项支出

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市东川区教育事业发展中心资产总额34,839.85元,其中,流动资产13,425.31元,固定资产21,414.54元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少87,934.04,其中固定资产减少6,187.30。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。


附件:昆明市东川区教育事业发展中心2025年度部门决算公开表