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索引号: 052224292-202608-110946 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-08-19 09:26
名 称: 中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室 2025年度部门决算
文号: 关键字:

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室 2025年度部门决算

发布时间:2026-08-19 09:26
字号:[ ]

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1)贯彻实施党史、地方志工作法规、规章及政策,指导全区党史、地方志工作。

(2)负责征集、整理东川地方党史资料,组织编纂东川地方党史和重要党史人物传记,编辑党史书刊。

(3)负责征集、整理东川地方史志资料,组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料。

(4)负责资料信息库建设和管理,运用党史资料及研究成果、地方志及地情资料编纂成果,开展革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育。

(5)配合做好地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

(6)负责东川区方志馆的建设和运行管理。

(7)组织开展地方党史、地方志学术研究和工作经验交流;指导各乡(镇)和机关企事业单位党史、地方志资料的征集、研究和编纂等工作。

8完成上级交办的其他工作任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合科、党史编研科、方志编纂科。

所属单位1个,分别是:中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,分别是:中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员8人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人),年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是持续深入研究地方党史。紧紧抓住红军长征过东川90周年活动契机,争取区委的关心和支持,编印完成《红军长征过东川》(简明读本)100册,拍摄完成《长征之红九军团·东川记》专题纪录片作为党员干部党史学习教育资料,通过影像手段,生动再现红九军团在东川的峥嵘岁月,提升红色文化传播的吸引力和感染力,为激励党员干部发扬长征精神、赓续红色血脉。邀请市委宣传部、市委党史研究室、市文化和旅游局及寻甸县、禄劝县、四川会东县、昭通巧家县、曲靖会泽县有关部门在树桔红军渡举办长征文化传承弘扬联动交流展示活动,联动建立金沙江沿线红色教育路线,为推动长征文化传承、促进区域合作创造契机。完成《2024年东川区党史大事记》《2024年东川区委工作综述》的整理编研工作。

二是持续提升志书编纂质量。进一步加强年鉴编纂的规范化和标准化,持续把《东川年鉴》打造为“精品年鉴”,不断优化篇目结构、提高年鉴编纂质量,稳步推进《东川年鉴(2025)》编纂工作。加快推进《东川区扶贫志》编纂工作,已顺利通过终审。

三是持续强化党史宣传教育。积极推动《党史学习教育工作条例》贯彻落实,报请区委党的建设工作领导小组印发《东川区贯彻落实〈党史学习教育工作条例〉任务清单》,结合东川实际,重点针对八个方面工作明确了全区各级各部门的任务分工。工作中,积极与组织、宣传、文旅、党校、教育等有关部门开展联动,在联动中寻找工作契机,进一步推动构建大党史工作格局。利用“东川发布”线上推出“红九军团巧渡金沙江日志”15篇,累计浏览量超1.1万人次,有效引导党员干部群众知史爱党、知史爱国。年内,树桔红军渡长征纪念馆接待干部群众和游客120批5000余人次,红色教育阵地作用得到有效发挥。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2025年无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2025年无国有资本经营预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2025年度收入合计2,214,521.93元。其中:财政拨款收入2,214,521.93元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加76,137.72元,增长3.60%。其中:财政拨款收入增加76,137.72元,增长3.60%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是人员工资调标和职级晋升。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2025年度支出合计2,214,543.58元。其中:基本支出2,139,543.58元,占总支出的96.62%;项目支出75,000.00元,占总支出的3.38%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加62,502.74元,增长2.90%。其中:基本支出增加62,502.74元,增长2.90%;项目支出减少63,640.00元,下降45.90%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资调标和职级晋升。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室机构正常运转的日常支出2,094,783.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,974,508.09元,占基本支出的94.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,275.49元,占基本支出的5.74%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75,000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

《东川年鉴》(2025版)项目经费75,000.00元,主要用于年鉴出版印刷。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出2,214,543.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加62,502.74元,增长2.90%,完成年初预算的100.31%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1,502,547.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.85%,完成年初预算的94.15%。主要用于工资福利支出1,427,547.65元(在职人员工资、社保费、事业运行)、机构事务支出75,000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员工资调标和职级晋升。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出400,169.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%,主要用于主要用于行政单位养老支出272,595.52元;就业补助包含公岗人员补贴44,760.00元;遗属补助82,813.60元。造成预决算差异的主要原因是工资调标。

9.卫生健康(类)支出175,819.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%,完成年初预算的98.23%。主要用于本部门基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费。造成预决算差异的主要原因是工资调标。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出135,986.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,完成年初预算的98.04%。主要用于职工缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是工资调标。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,800.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;支出决算较上年减少240元,下降100%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1800.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年减少0.00元,下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有产生接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有产生接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2025年机关运行经费支出120,275.49元,比上年减少16,346.48元,下降13.59%,主要原因是落实过紧日子思想。部门机关运行经费主要用于购买办公用品。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室资产总额49,144.95元,其中,流动资产15,051.61元,固定资产31,968.34元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,125.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少16,077.16元,其中固定资产减少9,838.68元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

中国共产党昆明市东川区委员会党史研究室2025年部门决算公开表