昆明市东川区文化馆2026年预算公开
昆明市东川区文化馆2026年预算公开目录
第一部分昆明市东川区文化馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分昆明市东川区文化馆2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区文化馆
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。
2.文化宣传。
3.文化活动组织,相关培训,业余创作;团体管理;业余文艺创作组织;群众文艺理论研究;文化交流;大众科普资料编辑;民族民间文化艺术遗产收集整理与保护;相关文化产业经营。
4.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置0个内设机构,所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.延长服务时间:坚持全年无休免费开放,每周开放时间达56小时,节假日正常开馆,最大限度满足群众文化活动需求。
2.优化空间利用:高效利用馆内3000余平方米各类功能厅室,包括4间舞蹈室、2间声乐室、10间器乐室、1个展厅及1个多功能厅,免费为各类群众文艺团队提供优质活动场地。
3.丰富服务内容:常态化开展宣传资料发放、非遗传习、艺术辅导、体育健身、知识讲座等多类型服务。针对特殊群体、外来务工人员、青少年、老年人、文艺骨干等开设差异化文化艺术培训班,积极组织艺术创作与推广。
4.品牌活动影响力持续扩大:成功承办“趣玩东川·回家过年”2025年“迎新春 龙狮拜年”、东川区2026年“春日之约”新春音乐会等“春城文化节”系列品牌活动。依托昆明公共文化云、“文旅东川”、“东川发布”等融媒体平台进行广泛宣传,线上参与及关注人次超20万,贺新春惠民文化系列活动品牌效应日益凸显。文化馆服务周活动通过线上线下结合方式,精准对接群众需求,服务覆盖面与满意度稳步提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制38人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制38人。在职实有37人,其中:财政全额保障37人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。
车辆编制0辆,实有车辆2辆,超编2辆。超编原因为现有车辆已经是报废车辆,无法使用,已经上报国资局,等待统一处置。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,133,059.04元,其中:一般公共预算8,133,059.04元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加406,884.48元,主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,133,059.04元,其中:本年收入8,133,059.04元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,133,059.04元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加406,884.48元,主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,133,059.04元。财政拨款安排支出8,133,059.04元,其中:基本支出8,133,059.04元,与上年对比增加406,884.48元,主要原因是工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加;项目支出0.00元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2070109“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出5,162,500.82元,主要用于文化馆群众文化方面的支出。
2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出668,400.00元,主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。
2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出721,065.62元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出261,642.66元,主要用于单位缴纳职业年金的支出。
2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出373,832.40元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出。
2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出394,657.57元,主要用于单位公务员医疗缴费的支出。
2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出8,391.97元,主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。
2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出542,568.00元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区文化馆2026年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额1,680.00元,其中:政府采购货物预算1,680.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,400.00元,较上年减少200.00元,下降2.63%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市东川区文化馆2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年持平,无变化。
(二)公务接待费
昆明市东川区文化馆2026年公务接待费预算为7,400.00元,较上年减少200.00元,下降2.63%,国内公务接待批次为8次,共计接待95人次。
与上年相比减少200.00元,下降2.63%,主要原因是人员减少,预算减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区文化馆2026年度无重点项目公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区文化馆2026年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因分析昆明市东川区文化馆2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无变化,主要原因为昆明市东川区文化馆为财政全额供给非参公管理事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,不涉及该项支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市东川区文化馆资产总额448,388.88元,其中,流动资产171,545.47元,固定资产276,843.41元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加10,994.92元,其中固定资产减少34,626.94元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市东川区文化馆

