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索引号: 052224292-202603-107160 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2026-03-16 10:52
名 称: 昆明市东川区民政局2026年预算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区民政局2026年预算公开

发布时间:2026-03-16 10:52
字号:[ ]

昆明市东川区民政局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区民政局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区民政局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省委和省政府、市委和市政府关于民政工作方针、政策和法律、法规,制定全区民政事业发展规划、部门规范性文件和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行国家和省、市、区关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行国家和省、市、区关于社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行国家和省、市、区关于行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准,组织研究行政区划规划思路建议,按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等工作。按照规定权限做好行政区域界线的勘定、管理工作。按照规定权限组织做好地名命名、更名工作,负责全区地名工作的监督管理。

5.贯彻执行国家和省、市、区关于婚姻管理政策,推进婚俗改革。

6.贯彻执行国家和省、市、区关于殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。

7.贯彻执行国家和省、市、区关于残疾人权益保护政策,落实残疾人福利制度,统筹推进康复辅助器具产业发展。

8.承担区老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家和省、市、区关于老龄工作的政策,组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作,组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9.贯彻执行国家和省、市、区关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行国家和省、市、区关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行国家和省、市、区关于促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、区划地名科、社会救助科、社会组织管理和慈善事业科、社会事务科、老龄工作科

所属单位5个,分别是:

1.昆明市东川区民政局机关

2.昆明市东川区救助站

3.昆明市东川区社会福利院

4.昆明市东川区殡仪馆

5.昆明市东川区社会建设综合服务中心

)重点工作概述

1.兜底保障体系更加健全有力。逐年稳定提高城乡低保、特困供养人员保障标准,农村低保达到城市低保75%、特困供养金是城市低保1.3倍的要求;基层工作队伍更加规范,采取政府购买服务方式,进一步规范民政事务员管理;启动“两项政策”衔接并轨试点工作,认真做好低收入人口认定工作,坚决守住不发生规模性返贫的底线,全年累计发放社会救助资金2.935亿元

2.“一老一小”服务水平全面提升。新建洗尾嘎社区居家养老服务中心34个养老服务机构争取运营补助108.36万元,在搬迁安置区实施了100家庭适老化改造;发放一老一小津贴补贴1199.29万元;11名孤儿纳入福彩圆梦·助学工程;开展流动儿童和留守儿童摸底排查,建立完善重点服务对象档案;未成年人救助保护中心开展救助保护21人次;全面启动高龄津贴免申即享,为64名老人办高龄津贴。

3.社会事务服务管理更加规范。健全残疾人两项补贴每月核查联审制度,按时足额发放残疾人两项补贴1663万元;婚姻登记服务更加优化,共办理结婚登记1117离婚登记552,引入社会组织开展家庭婚姻辅导,联合公检法,办理历史错乱婚姻5对、身份信息重复婚姻2;全年救助流浪乞讨人员185人;持续推进殡葬领域专项整治,完成殡仪馆收回政府管理工作,取消不合理收费6项,延伸服务项目压减至13项,人均治丧费用下降500元以上,殡仪馆原址重建项目顺利开工。

4.社会治理效能显著提升。进一步优化社会组织登记管理,完成年检106家,新增3家,变更14家,注销8家,开展联合执法检查24人次推动8个社区设立公益基金。平稳有序推进行政区划调整完成汤丹、因民、拖布卡边界联检工作,东川”“汤丹2个地名入选全省第三批地名文化遗产保护名录。

5.专项整治扎实有效开展。2025年牵头开展5个专项整治和16件具体实事中整治社会救助不到位工作,通过整治,制度不断完善,工作不断规范,突出问题不断得到解决

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制13人,工勤人员编制2事业编制37人。在职实有49人,其中:财政全额保障46人,财政差额补助3人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。

车辆编制8辆,实有车辆8,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入84,064,927.22元,其中:一般公共预算62,934,927.22元,政府性基金2,000,000.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00事业收入0.00元,事业单位经营收入19,130,000.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少158,486,139.40主要原因分析2026年困难群众救助资金预算提前下达预算部分未纳入2026年部门预算,故2026部门财务总收入2025年减少较多

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入64,934,927.22元,其中:本年收入64,934,927.22元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款62,934,927.22元,政府性基金预算财政拨款2,000,000.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少176,016,139.40主要原因分析2026年困难群众救助资金预算提前下达预算部分未纳入2026年部门预算,故2026部门财务总收入2025年减少较多

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出84,064,927.22元。财政拨款安排支出64,934,927.22元,其中基本支出10,115,647.92,与上年对比增加1,075,381.81主要原因分析2026年人员较2025年减少4,人员经费增加项目支出54,819,279.30,与上年对比减少176,691,521.24主要原因分析2026年困难群众救助资金预算提前下达预算部分未纳入2026年部门预算,故2026部门财务总收入2025年减少较多

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080201“社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行”支出2,173,355.00元,主要用于保障人员工资,机构运转等财政事务支出。

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务其他民政管理事务支出”3,563,222.48元,主要用于聘用人员工资、农村敬老院聘用人员工资等事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出361,800.00元,主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出348,180.00元,主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出889,836.00,主要用于保障事业单位工作人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出250,430.00,主要用于保障事业单位工作人员职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出10,642.08元,主要用于遗嘱补助支出。

2081002“社会保障和就业支出-社会福利-老年福利”支出3,659,958.57元,主要用于202580岁以上老年高龄津贴、居家养老服务中心建设、集中供养机构运转经费支出。

2081004“社会保障和就业支出-社会福利-殡葬”27,431,422.60元,主要用于保障殡葬改革后惠民殡葬事务、东川区殡仪馆重建项目、东川区农村公益性公墓建设及东川区殡仪馆人员工资、社保缴费支出。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”支出3,369,128.00元,主要用于保障事业单位人员工资,机构运转、社保缴费等事务支出。

2081006“社会保障和就业支出-社会福利-养老服务”支出2,466,874.49元,主要用于村(社区)居家养老服务中心建设、乡镇敬老院机构运转等支出。

2081107“社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴”支出3,625,382.80元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放支出。

2081901“社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出”支出4,928,788.00元,主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2081902“社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出”支出4,672,360.00元,主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082001“社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出”支出1,200,000.00元,主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2082002“社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出”支出632,919.00元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助支出和保障事业单位人员社保缴费、工资等财政事务。

2082101“社会保障和就业支出-特困人员救助供养支出-城市特困人员救助供养支出”支出1,679,587.20元,主要特困人员供养金及护理补贴发放支出。

2082502“社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助”支出59,708.00元,主要用于保障原大队干部、精简退职人员生活补助发放。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出157,708.00元,主要用于保障行政单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”308,357.00元,主要用于保障事业单位人员基本医疗保险缴费事务支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”447,489.00元,主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助缴费事务支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”9,855.00元,主要用于保障事业单位人员其他医疗保险缴费事务支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”687,924.00元,主要用于保障事业单位人员住房公积金缴费支出。

2296002“其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出”2,000,000.00元,主要用于保障80岁以上老年人高龄津贴、老年人服务补贴支出。

五、对下项转移支付情况

昆明市东川区民政局2026年无对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,政府采购预算总额15,447,334.20,其中:政府采购货物预算7,782,478.00、政府采购服务预算4,664,856.20、政府采购工程预算3,000,000.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区民政局2026一般公共预算财政拨款三公经费合计57,200.00元,较上年增加800.00元,增长1.42%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市东川区民政局2026因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

2025年相比无变化

(二)公务接待费

昆明市东川区民政局2026年公务接待费预算9,200.00元,较上年增加800.00元,增长9.52%,国内公务接待批次为15次,共计接待120人次

增加原因是:公务接待属于定额预算,因2026年较2025年增加4人,故较2025年公务接待预算增加

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区民政局2026年公务用车购置及运行维护费48,,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费48,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为8辆。

2025年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市东川区民政局项目预算绩效目标实现全覆盖管理,共申报项目28个,按照项目具体情况,对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化,项目绩效目标编审率达100%2025  纳入预算安排的重点项目14个。项目绩效目标具体如下:

(一)老年福利项目补助经费

项目资金安排:1,680,000.00

绩效目标设置:根据《昆明市民政局昆明市财政局关于下达2018年高龄老年人保健补助经费的通知》(昆财社〔2018113号)文件明确自2018年起市县两级补助经费承担比例是:三板块(东川区、寻甸县、禄劝县)8:2,并要求切实执行《关于落实80岁以上高龄老年人保健补助相关工作的通知》(昆老字200801)文件精神;《云南省老年人权益保障条例》已由云南省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议于2019326日审议通过,自2019101日起施行;《昆明市人民政府办公室关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》(昆政办201942号)等相关文件精神及时足额发放高龄老年人补助经费,按期拨付民办养老机构护理人员补助,保障老年人基本生活和提高老年人的生活质量,切实维护老年人的合法权益,推进东川区老龄事业健康和谐发展,为社会和谐稳定做出积极贡献。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(二)城市最低生活保障补助经费

项目资金安排:4,575,648.00

绩效目标设置:根据《昆明市东川区人民政府关于印发《昆明市东川区城市居民最低生活保障实施细则(试行)的通知》(东政发〔201512号)文件的相关规定,通过社会化发放平台,及时足额发放2026年城市低保金救助经费,切实保障城市低保对象的基本正常生活,维护社会稳定,促进社会进步。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(三)农村最低生活保障补助经费

项目资金安排:4,280,100.00

绩效目标设置:根据《昆明市东川区人民政府关于印发《昆明市东川区城市居民最低生活保障实施细则(试行)的通知》(东政发〔201512号)文件的相关规定,通过社会化发放平台,及时足额发放2026农村低保金救助经费,切实保障农村低保对象的基本正常生活,维护社会稳定,促进社会进步。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(四)孤儿基本生活保障补助经费

项目资金安排:359,334.76

绩效目标设置:根据《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》(国办发〔201054号)文件四、健全工作机制,促进孤儿福利事业健康发展(一)加强组织领导。方面明确财政部门要建立稳定的经费保障机制,将孤儿保障所需资金纳入社会福利事业发展资金预算,通过财政拨款、民政部门使用的彩票公益金等渠道安排资金,切实保障孤儿的基本生活和儿童福利专项工作经费。等文件要求,切实保障全区孤儿基本生活支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(五)流浪乞讨人员救助项目

项目资金安排:50,000.00

绩效目标设置:根据《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》,切实做好流浪乞讨人员救助工作,维护社会和谐稳定,保障流浪乞讨人员救助工作顺利开展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(六)殡葬费用补助资金

项目资金安排800,000.00元。

绩效目标设置:东川区殡仪馆殡葬费用补助项目,已从2017年申报至今,每年均向财政申报资金。因殡仪馆属于差额拨款事业单位,有40%的资金需要自收自支。殡仪馆2025年非税收入100万左右,全交于财政。申报该项目的在于,该项资金用于保障殡仪馆40%部分的支出,分别用于日常水费、电费以及人员经费的支出等。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(七)其他农村社会救助对象补助经费

项目资金安排:59,708.00元。

绩效目标设置:根据《中共昆明市委组织部 昆明市民政局 昆明市财政局 昆明市人力资源和社会保障局关于进一步做好正常离任村干部生活补贴相关工作的方案(试行)的通知》(昆组通〔201893号)文件,按期足额发放正常离任村干部、精简退职人员等其他农村社会救助对象生活补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(八)城乡低保对象春节慰问活动补助项目资金

项目资金安排743,920.00

绩效目标设置:为做好2025年元旦春节期间困难群众救助工作,确保全市低保、特困对象等困难群众度过喜庆祥和的春节。根据《昆明市财政局 昆明市民政局关于下达2025年困难群众春节慰问经费的通知》(昆财社〔20258号)文件精神,做好全区城乡低保春节慰问工作

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

农村敬老院聘用人员补助经费项目

项目资金安排:350,000.00

绩效目标设置:以解决城乡特困人员突出困难,满足城乡人员基本需求为目标,坚持政府主导,发挥社会力量作用,在全市建立城乡统筹,政策衔接,运行规范,与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度,将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围,切实维护他们的基本生活权益。特困人员救助供养方式分散供养和集中供养,对容纳集中供养人员的农村敬老院给予护理人员工资补助。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十)特困群体基本殡葬服务补助项目资金

项目资金安排:552,960.00

绩效目标设置:根据《昆明市民政局 昆明市财政局关于优化调整惠民殡葬政策的通知》(昆民联发〔202527号)文件要求:特殊困难群体基本殡葬服务减免资金按照1000元补助标准由省、市、区共同分担,省级分担20%,市区分担80%,市级与区级分担比例参照《昆明市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》执行,东川区属第三档县区,市级分担90%、区级分担10%,超出1000元补助标准部分由区级承担。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则,健全完善殡葬惠民政策措施,不断增强殡葬公益属性,让殡葬回归社会公共服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十惠民殡葬补助经费项目

项目资金安排:4,990,000.00

绩效目标设置:根据《云南省人民政府办公厅关于进一步深化殡葬改革的意见》(云政办发2012142)要求各级政府要在现有殡葬惠民政策的基础上,制定基本殡葬服务由政府供给的惠民殡葬政策,将惠民殡葬资金纳入财政预算。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则,健全完善殡葬惠民政策措施,不断增强殡葬公益属性,让殡葬回归社会公共服务。凡具有东川区户籍,已享受国家补助的机关、企事业单位工作人员死亡后火化入葬公墓的,按现行有关政策执行;其他城乡居民死亡后火化入葬公墓的,一般对象补助标准2,600.00元,特殊对象(重点优抚对象、城乡低保对象、农村五保供养对象等特殊困难群体)增加补助1,000.00元,补助资金用于遗体接运、存放、火化、骨灰入葬公墓等殡葬服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十残疾人两项补贴补助经费项目

项目资金安排:3,362,830.80

绩效目标设置:《云南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》(云政发〔20165号)、昆明市人民政府印发《昆明市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案》,方案从总体要求和基本原则、补贴对象及标准和时间、申领程序、资金筹集与发放管理、补贴对象管理、保障措施等六方面进行了要求,及时足额完成好残疾人两项补贴发放工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十其他民政管理事务补助经费项目

项目资金安排:16,000.00

绩效目标设置:《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》(民办函〔201792号)、《云南省民政厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》(云民办函〔20174号)文件的相关要求,婚姻登记不再收取费用,为确保婚姻登记工作不受影响,更好服务于全区人民申请婚姻证件工本补助经费

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

(十临时救助专项经费

项目资金安排:1,200,000.00

绩效目标设置:根据《昆明市社会救助实施办法》(昆明市人民政府公告第91号)、社会救助暂行办法及《昆明市东川区人民政府 关于进一步加强和改进临时救助工作的通知》(东政发〔2015109号)文件的相关要求,规范实施临时救助政策,实现及时高效、解急救难。维护社会稳定,促进社会和谐,切实保障各类困难群体的基本正常生活。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区民政局将进一步加强预算绩效目标管理,提高绩效目标编制质量,扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,全面推进预算绩效管理工作,牢固树立花钱必问效,无效必问责的绩效理念。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区民政局2026年机关运行经费安排303,500.00元,与上年对比增加23,360.00主要原因是:严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制2026年机关运行经费较2025年增加较多

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,昆明市东川区民政局资产总额54,039,844.45元,其中,流动资产4,500,504.21元,固定资产44,496,427.30元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程4,658,950.00元,无形资产353,482.94元,其他资产30,480.00元。与上年相比,本年资产总额增加1,887,374.18元,其中固定资产减少2,805,110.85元。处置房屋建筑物2,053.00平方米,账面原值2,411,689.52元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产55项,账面原值2,533,294.79元,实现资产处置收入1,880.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

附件:昆明市东川区民政局2026年部门预算公开情况表