昆明市东川区交通运输局预算公开(汇总)
昆明市东川区交通运输局2026年预算
公开目录
第一部分 昆明市东川区交通运输局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区交通运输局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区交通运输局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针、政策和法规;制定全区公路、水路交通行业发展战略,并贯彻执行;2、按照省、市交通部门的统筹安排,负责全区交通道路、水路基础设施的建设,公路的规划勘测设计、工程质检、养护和管理。负责对交通市场的行政管理和行政执法,监督交通基础建设资金的管理和使用;3、负责交通运政管理,培养和完善交通运输市场。负责城乡道路运输(含租车行、城市出租汽车、旅游客运、城市公共交通运输)的管理工作;负责对旅客运输(含短、长途客运站点)、货物运输、搬运、装卸、仓储和运输服务业的管理;4、负责全区地方公路路政管理、路产路权维护,公路巡查,超限运输管理,路政行政执法;5、负责汽车维修市场、汽车驾驶培训校(站)、汽车驾驶员培训的行业管理和营运车辆综合技术检测的管理;6、负责东川辖区内的水上交通安全监督管理工作,负责全区港口、码头和水上运输的行业管理、监督检查;7、指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设,按照干管权限管理好局属单位的主要领导干部;8、负责交通质量、技术监督和交通科技工作,管理交通行业教育培训;指导交通行业协会的工作;9、协同区安全生产监督管理局、区交通安全委员会、公安局交警大队等部门共同做好交通安全工作;10、负责全区公路、水路交通行业综合统计等各类报表工作,提供信息和咨询服务;11、贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规,起草全区交通战备的法规草案,制定有关政策和措施,规划全区国防交通网络布局,拟订东川区国防交通保障计划,组织国防交通保障应急队伍,指导、检查、监督本地区国防交通工作,协调处理有关问题;12、承办区委、区政府、区国防动员委员会和上级机关交办的其它事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:包括:办公室、政策法规科、综合规划科、综合建设科、综合运输科、安全监管科、财务科、地方海事管理科。所属单位3个,分别是:
1.昆明市东川区地方公路管理段
2.昆明市东川区综合交通运输事业发展中心
3.昆明市东川区交通工程技术服务中心
(三)重点工作概述
在交通强国建设纲要精神指导下,高起点、高质量谋划好综合交通发展,加快推进现代综合交通运输体系建设。在推进东川转型发展的关键时刻,区交运局把思想认识统一到区委、区政府的安排部署上,紧紧围绕全市综合交通攻坚五年会战总体目标,加快重点交通基础设施建设,从“路、海、空、铁”多方位打造“出滇入川”交通综合枢纽。
1.加快推进沿江公路四改三改扩建项目。 2.配合做好新建铁路东川至巧家线(含东川支线扩能改造)项目争取。项目南起沪昆铁路小新街站,向北途经昆明市寻甸县、东川区,曲靖市会泽县,昭通市巧家县,与规划的昭通至攀枝花铁路相连,线路长189.011km。项目与内昆线(内江至昭通)、规划昭攀线(昭通至巧家)以及沪昆线将共同形成川南地区与滇中及以远地区的快捷运输通道。建成后,将成为昭通、川南及重庆与昆明、滇西和滇西南等地区货物交流主要通道,线路方案由新建东川至巧家铁路和既有东川支线扩能改造工程两部分组成,共同构成沪昆铁路与规划毕昭攀铁路的连接线。项目估算投资209.04亿元。
3.启动G248改扩建项目前期工作。
4.推进东川港项目收尾,筹划好运营工作。
5.持续推进全区农村公路生命安全防护工程及养护、水毁抢修等工程项目建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制62人,其中:行政编制16人,工勤人员编制4人,事业编制42人。在职实有56人,其中:财政全额保障56人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人,其中:离休0人,退休27人。
车辆编制9辆,实有车辆9辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入175,959,143.37元,其中:一般公共预算175,959,143.37元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年177,101,817.10元对比减少1,142,673.73元,主要原因分析为虽然人员类费用有所增加,但是交通运输类的项目类支出预算比例减少幅度过大导致今年预算收入有所减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入175,959,143.37元,其中:本年收入175,959,143.37元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款175,959,143.37元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年177,101,817.10元对比减少1,142,673.73元,主要原因分析为虽然人员类费用有所增加,但是交通运输类的项目类支出预算比例减少幅度过大导致今年预算收入有所减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出175,959,143.37元。财政拨款安排支出175,959,143.37元,其中:基本支出11,487,242元,与上年对比增加735,852.14元,主要原因分析:2026年社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出相较2025年有所增加,2025年年末在职人员增加2人,总体相较2025年有所增加;项目支出164,471,901.37元,与上年对比减少1,878,475.92元,主要原因分析:区交运局及区地方段的2024度中央、省、市级项目结转资金在2025年形成了支出故纳入预算编报口径支出预算有所减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.2080501“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)”支出153,600.00元,主要用于行政单位离退休方面的支出。
2.2080502“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的事业单位离退休(项)”支出255,000.00元,主要用于事业单位离退休方面的支出。
3.2080505“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出1,020,436.00元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.2080506“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费(项)”支出124,598.00元,主要用于行政机关和事业单位的职业年金缴费方面的支出。
5.2080801“社会保障和就业支出(类)-抚恤(款)- 死亡抚恤(项)”支出11,606.40元,主要用于离退休遗属遗孀生活补助方面的支出。
6.2101101“突发公共卫生事件应急处理(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出200,935.00元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。
7.2101102“突发公共卫生事件应急处理(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出324,500.00元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
8.2101103“突发公共卫生事件应急处理(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项))”支出429,456.00元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.2101199“突发公共卫生事件应急处理(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)”支出14,849.00元,主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。
10.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出786,578.00元,主要用于交通运输系统内在职人员按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.2140101“交通运输支出(类)-公路水路运输(款)-行政运行(项)”支出3,887,570.00元,主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位、事业单位的基本支出。
12.2140104“交通运输支出(类)-公路水路运输(款)-公路养护(项)”支出98,583,236.37元,主要用于新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
13.2140106“交通运输支出(类)-公路水路运输(款)-公路养护(项)”支出54,067,756.2元,主要用于公路养护及农村公路生命安全防护工程的建设支出。
14.2140112“交通运输支出(类)-公路水路运输(款)-公路运输管理(项)”支出2,406,540.00元,主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。
15.2040123“交通运输支出(类)-公路水路运输(款)-航道维护(项)”支出120,400.00元,主要用于内河航道维护方面的支出。
16.2140199“交通运输支出(类)-公路水路运输(款)-其他公路水路运输支出(项)”支出13,572,082.40元,主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他公路水路运输方面的支出。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区交通运输局2026年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,政府采购预算总额108,062.40元,其中:政府采购货物预算108,062.40元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区交通运输2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计119,200.00元,与上年一致,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市东川区交通运输2026年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年度增减无变化。
(二)公务接待费
昆明市东川区交通运输2026年公务接待费预算为11,200元,较上年增加600.00元,增长(下降)5.67%,国内公务接待批次为20次,共计接待140人次。
增长原因:是由于2025年度在职人员增加导致人均公务接待费增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为108,000.00元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费10.80万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆。
与上年预算数无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区交通运输局2025年度无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区交通运输局2026年机关运行经费安排342,310.00元,与上年对比减少27,670.00元,主要原因分析:2026年度机关退休一人,运行经费预算有所减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市东川区交通运输局资产总额7,055,414,831.14元,其中,流动资产50,780,514.31元,固定资产3,664,712.63元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程886,287,346.05元,无形资产251,716.15元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加3,247,6946.63元,其中固定资产减少297,469.28元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值.00元;报废报损资产34项,账面原值103,775.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市东川区交通运输局2026年部门预算公开情况表

