长者模式
无障碍浏览

昆明市东川区人民政府 www.kmdc.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 052224292-202508-101456 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2025-08-21 19:00
名 称: 昆明市东川区红土地镇卫生院2024年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市东川区红土地镇卫生院2024年度部门决算

发布时间:2025-08-21 19:00
字号:[ ]

监督索引号53011300236101101000

昆明市东川区红土地镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要

我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健为一体的综合性乡镇卫生院,是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院,我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:院办、政办、医务科、财务室、公卫部、综合科、中医科、检验科、影像科、药剂科口腔科

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市东川区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员14人;经费自理人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11离休0人,退休11年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.突出党建引领,扎实开展党建工作

1)突出党建引领,为医院全面发展注入强大力量,坚决扛牢全面从严治党主体责任,扎实抓好智慧党建、“三会一课”、主题教育、党的创新理论成果学习、时代楷模精神学习、严肃做好党员发展等六项基础工作,抓牢党建基础工作铸强支部战斗堡垒作用。规范执行公立医院“两个议事规则”,凡涉及“三重一大”事项,履行好党支部“把方向、管大局、做决策、促改革、保落实”职责。

2)积极开展各类党建活动,服务群众。在“我为群众办实事”实践活动中,积极参与健康扶贫与巩固乡村振兴工作有效性衔接,优先上门为210余人进行家庭医生签约服务并免费进行体检和健康评估;根据体检情况进行针对性帮扶,比如诊断为慢性病的在患者医保参保状态正常的帮忙代办慢性病医保,并纳入慢性病管理后乡村医生或家庭医生团队上门医疗服务;宣传解释医保政策和报销比例,严格落实“先诊疗后付费”、“一站式结算”及分级诊疗;根据患病情况,该留在村卫生室、卫生院或者需要转上级医院诊疗的帮忙开转诊单;结合区乡镇一体化管理和双向转诊机制,进行医疗帮扶。为困难群众提供医疗服务和健康咨询,切实解决群众的实际问题。组织党员走村入户,开展义诊、健康知识宣传等服务,增强党员的服务意识和责任感。开展主题党日活动“杏林先锋红色义诊活动”为群众办实事,开展红色义诊9次,共义诊800余人次,接待健康咨询1320余人次,发放各类宣资料约1480余份。现场开展了针灸、推拿等理疗治疗,300余人的疼痛得到缓解,另外对行动不便的124名居家老人,进行入户上门送医送药暖心服务。加强健康知识教育,帮助人民群众树立健康理念,掌握正确的防病、科学的就医。联合东川区医保局到红土地镇中心卫生院现场为辖区慢病患者现场办理慢病卡,共办理慢病卡293张,得到辖区群众高度赞扬。

2.巩固公卫服务,加大惠民力度

1)加强传染病监测:截止2024年10月31日,突发公共卫生事件1起,共报告传染病37例,其中乙类传染病8例(疑似肺结核6例、急性慢性乙型肝炎各1例9例乙肝病原携带者)、丙类传染病29例(流行性腮腺炎27例、手足口2例),无不明原因肺炎病例和霍乱等疾病发生。HIV筛查10737人。

2)全面完成预防接种工作:2024年接种免疫规划疫苗1110剂次,非免疫规划疫苗 207剂次。

3)加强慢病管理:2024年规范管理高血压患者1445人、糖尿病患者342人、肺结核患者3人 、严重精神障碍患者127人,患者病情稳定率100%;新增心脑血管患者0人、肿瘤患者11人;免费为1917名65岁及以上老年人体检。

4)广泛深入开展健康教育:2024年举办健康讲座9期,发放宣传资料23种7800余份,播放音像资料126种252小时。

5)提升孕产妇保健质量:2024年管理孕产妇281人,高危孕产妇160人,开展5次孕期保健服务,保健覆盖率100%。育龄妇女管理 4953 人,完成宫颈癌567、乳腺癌筛查567 人。

6)加强儿童保健工作:2024年管理0—6岁儿童1284人,体检1126人,筛出高危儿童62人。发放儿童营养包219人。

7)有序实施计划生育技术服务:2024年开展孕前优生检查30对,发放叶酸64对,发放避孕药180板,发放避孕套2340只,外用凝胶发放10人,壬苯醇醚栓10人,壬苯醇醚膜4人。放环7人,取环10人,人流5人。

8)做实做细家庭医生签约工作:设置17个家签团队,按照签约一人、履约一人、做实一人的原则,2024年签约10771人,履约随访10771人。

3.发展特色中医服务,提升医疗服务质量。

红土地镇卫生院始终坚持人民至上的服务理念,紧紧围绕“严管理、强党建、造特色”的目标,2024年通过完善基础设施,配优配齐人和设备,结合红土地镇群众就诊病例特性,打造了特色科室—中医馆。科室积极开展多种中医适宜技术,主要包括普通针刺、电针、灸法、推拿、牵引、中频治疗、拔罐、刮痧、中药熏蒸等多种方法,临床运用于颈椎病、腰痛病、坐骨神经痛、中风偏瘫、肩周炎、风湿性关节炎、带状疱疹、面瘫、咳嗽、胃病、失眠、便秘、痛经、闭经、月经不调等常见疾病的治疗。自中医馆开设以来,我院不断提升中医服务能力,发挥中医在治疗辖区群众多发病常见病的优势,为老百姓看病治疗带来很大的方便,让群众“看得上病、看得起病、看得好病”2024年中医科住院病人194人,门诊病人3690人,切实为辖区百姓提供了便利。

4.注重人培养,拓展服务项目

2024年,我院选派1名影像医生、一名临床医生到东川区人民医院各进修3个月,多次组织各科室骨干成员参加区级业务培训,7名医护人员参加了铜都技能大赛;30名乡村医生接受了区级培训。其次我院有效利用上级组团帮扶的契机,更好的为辖区群众服务。为顺利通过2024年能力提升创等达标,区卫健局对我院进行了组团式帮扶工作,2024年3月初东川区人民医院先后派驻妇科、康复科、口腔科、眼科专家长期进驻我院开展诊疗及带教活动,我院利用此契机做好前期宣传工作,吸引更多患者到我院进行就诊,让老百姓在家门口就享受到三级医院专家的医疗服务,同时有效带教提高了医院医务人员诊疗能力,实现了“群众得实惠,医生学技术”。

5.提升医疗服务质量,医疗收入保持平稳增长

卫生院不断提升医疗服务质量及强化医风医德教育,每月对违反医风医德的事情进行通报,并将医风医德工作进行纳入绩效考核。截止11月18日,共诊疗24129人次(门诊23760人次,住院369人次),医疗收入189.40万元(其中门诊收入135.67万元,住院收入53.73万元),门诊药占比66.43%,住院药占比21.88%。与2023年同期相比,门诊人次增长3.06%,住院人次下降2.38%,总诊疗人次数增长2.98%,门诊收入与同期相比下降10.98%,住院收入与同期相比增长23.27%,医疗总收入下降4.89%。2024年未发生医疗安全事故事件。

6.开展优质服务基层行暨能力提升创建活动,提升基层服务能力,为医院高质量发展夯实基础

2024年以来,我院多措并举开展优质服务基层行暨能力提升创建活动。一是强化领导,压实责任。医院成立了优质服务基层行工作领导小组,建立了一把手负总责、班子成员分工负责、职能科室组织协调、科室主任各负其责的责任机制,制定了工作方案,确定了工作目标、工作要求、实施步骤,做到了任务到科、到人责任明确。二是积极拓展科室建设。2024年5月进行院内就医环境升级改造,改造了医废暂存间,化验室、预防接种室、手术室,并新开设了口腔科、妇科、眼科、康复科诊室。三是借鉴学习,不断完善。为做好创建工作,我院组织相关人员到东川区碧谷街道中心卫生院、西山区福海社区卫生服务中心观摩学习,同时多次邀请区级专家、东川区碧谷街道中心卫生院到我院进行现场指导,并积极参加省级召开的线上培训,及时梳理查找创建工作中存在的问题,及时整改问题,做到了边创建边学习边查找,在学习整改中不断提高。四是评建结合,持续改进。在创建工作中,我们牢牢把握“以评促建、以评促改、评建并举、提升内涵”的指导方针,把创建与日常工作有机结合,把PDCA持续改进的理念贯穿在各项日常工作中。对自评中发现的问题,及时结合日常工作制定整改措施及时进行解决,不断加以完善,做到“以创建改进工作、以整改推进创建”,使医院各项工作得到了持续改进和提高。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇卫生院2024年度收入合计7,783,996.08。其中:财政拨款收入5,478,393.94,占总收入的70.38%;上级补助收入;事业收入2,146,386.29元(含教育收费0.00元),占总收入的27.57%;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入159,215.85,占总收入的2.05%。

与上年相比,收入合计减少37,714.79元,下降0.48%。其中:财政拨款收入增加171,037.40元,增长3.22%;事业收入减少171,486.04元,下降7.40%;其他收入减少37,266.15元,下降18.97%主要原因人员薪级工资、社保基数、公积金调整导致财政拨款收入增加;患者就诊人数减少导致事业收入减少;其他收入主要为同级非财政拨款收入,2023年北京航天科工集团捐赠196,482.00元,2024卫健局拨付单位地质灾害处置资金159,215.85元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇卫生院2024年度支出合计7,877,796.37。其中:基本支出6,061,525.58,占总支出的76.94%;项目支出1,816,270.79,占总支出的23.06%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加27,416.76元,增长0.35%。其中:基本支出增加9,818.65元,增长0.16%;项目支出增加17,598.11元,增长0.98%

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区红土地镇卫生院机构正常运转的日常支出6,061,525.58其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,466,890.33元,占基本支出的73.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,594,635.25元,占基本支出的26.31

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区红土地镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出

1,816,270.79其中:基本建设类项目支出0.00

就业见习补贴项目经费66,000.00元,主要用于支付就业见习人员生活补助。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费543,079.37元,主要用于支付乡村医生生活补助、基药补助等。

疾病预防控制机构项目经费17,280.00元,主要用于重精以奖代补资金发放。

基本公共卫生服务项目经费1,019,992.59元,主要用于乡村医生基本公共卫生考核经费及公卫聘用职工工资和社保等支出。

重大公共卫生服务项目经费563.00元,主要用于支付开展重大公卫工作产生的办公费及两癌筛查工作产生的支出。

突发公共卫生事件应急处置项目经费100,235.83元,主要用于支付新冠疫情期间人员的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,447,828.71,占本年支出合计的69.15%。与上年相比增加149,021.36元,增长2.81%,完成年初预算的148.76%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00元,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出753,569.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.83%,完成年初预算的128.34%主要用于退休职工生活补助、死亡抚恤、就业见习人员生活补助、养老保、职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是就业见习人员生活补助及退休职工死亡抚恤未纳入年初预算,财政根据实际产生金额追加预算,故造成预决算差异。

9.卫生健康(类)支出4,431,035.88占一般公共预算财政拨款总支出的81.34%,完成年初预算的157.12%主要用于支付在职和聘用职工工资、社保费、日常办公所需的各项支出造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生经费、重大公共卫生经费等预算由主管部门编写,资金下达后分配给二级单位,故出现预算超支情况

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出263,223.20占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的103.33%主要用于缴纳职工住房公积金造成预决算差异的主要原因是2024年7月新招考事业人员2名,财政追加7-12月份公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00元,决算为4,214.00元,完成年初预算的95.77%;支出决算较上年减少26,975.70元,下降86.49%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为4,400.00,决算为4,214.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的95.77%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少28,542.70元,下降100.00%公务接待费支出决算较上年增加1,567.00元,增长59.20%;具体是国内接待费支出决算4,214.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,567.00元,增长59.20%,国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,400.00,支出决算为4,214.00,完成年初预算的95.77%支出决算较上年减少26,975.70元,下降86.49%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00,;公务接待费支出预算为4,400.00,决算为4,214.00,完成年初预算的95.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待人数和规模

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少28,542.70,下降100.00%;公务接待费支出决算增加1,567.00,增长59.20%具体是国内接待费支出决算4,214元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因救护车使用频率下降,单位租用车辆开展基本公共卫生活动,运行维护费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常转诊、开展基本公共卫生工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于基本公共卫生考核、医疗质量考核检查等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00上年无此项支出,主要原因我单位属于事业单位,故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市东川区红土地镇卫生院单位资产总额7,481,749.86元,其中,流动资产1,953,077.08元,固定资产5,483,051.86元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产45,620.92元,其他资产0.00。与上年相比,本年资产总额减少690,867.96,其中固定资产增加20,497.33。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产24项,账面原值198,067.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

昆明市东川区红土地镇卫生院对2024年财政预算资金整体支出的部门决策、部门管理、部门绩效等进行绩效评价,2024年度昆明市东川区汤丹镇卫生院的绩效目标能得到实现,总评价得分90分,评价等级为优。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236101101111

昆明市东川区红土地镇卫生院2024年度部门决算公开表20250821065107844