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索引号: 052224292-202508-101351 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2025-08-19 09:57
名 称: 昆明市东川区救助站2024年度部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区救助站2024年度部门决算公开

发布时间:2025-08-19 09:57
字号:[ ]

监督索引号53011300231400401000

昆明市东川区救助站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要

昆明市东川区救助站作为滇东北方向流浪乞讨人员救助中转站,主要从事辖区范围内的救助管理工作,并积极配合配合、协同昆明市救助站、昭阳区救助站及巧家县等11个区县流浪乞讨人员跨区域中转护送工作

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置三个内设机构,包括:财务室、办公室、业务室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市东川区民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员1人,机关和事业工人4;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6离休0人,退休6年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市东川区救助站2024年依据《云南省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《中华人民共和国民政部令》第24号《云南省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《云南省流浪乞讨人员救助管理规范》,严格按照服务程序办理好受助人员的受助离站,护送等手续;严格按照服务时限办事,坚持对受助人员提供24小时服务。单位主要对流浪乞讨人员提供救济、医疗、食宿、护理、流浪乞讨人员户籍核实,护送流浪乞讨人员返乡、流浪乞讨人员基础设施购置等方面的救助工作。2024年共救助212人,区外200人,区内12人,其中:成年165人,未成年人 47人,开展站内照料16人次,护送返乡178人,精神异常104人,残疾人8人,送医救治2人,开展身份核实11人,寻亲2人,寻亲成功1人,安置1人。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区救助站2024年度收入合计1,112,148.99。其中:财政拨款收入1,112,148.99,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加11,296.95元,增长1.03%。其中:财政拨款收入增加11,296.95元,增长1.03%主要原因是:2024年为更好的的完成流浪乞讨人员救助工作,流浪乞讨人员救助收入经费中项目经费(设施维护费)增加。2024年昆明市东川区救助站无上级补助收事业收入;经营收入;附属单位上缴收;其他收。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区救助站2024年度支出合计1,112,148.99。其中:基本支出882,468.64,占总支出的79.35%;项目支出229,680.35,占总支出的20.65%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加11,296.95元,增长1.03%。其中:基本支出减少30,803.95元,下降3.37%;项目支出增加42,100.90元,增长22.44%主要原因是:2024年为更好的的完成流浪乞讨人员救助工作,流浪乞讨人员救助经费中项目支出经费(设施维护费)增加。2024年昆明市东川区救助站无上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区救助站机构正常运转的日常支出882,468.64其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出848,218.64元,占基本支出的96.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,250.00元,占基本支出的3.88%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区救助站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出229,680.35其中:基本建设类项目支出0.00

流浪乞讨人员救助项目经费188,700.35元,主要用于护送流浪乞讨人员返乡差旅费27,977.56元,流浪乞讨人员设施维护费50,000.00元,救济费110,722.79元。

公益性岗位项目经费40,980.00元,主要用于单位公益性岗位工资及社保费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区救助站2024年度一般公共预算财政拨款支出1,112,148.99,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11,296.95元,增长1.03%,完成年初预算的105.28%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出

8.社会保障和就业(类)支出969,139.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%,完成年初预算的106.09%,主要用于流浪乞讨人员救助项目经费救济费、医疗费等188,700.35元;其他就业补助支出40,980.00元;民政事务管理支出32,544.00元,行政事业单位养老支出166,212.48元,职工工资福利支出540,702.56元造成预决算差异的主要原因是:2023年部分流浪乞讨人员救助经费财政未完成清算,于2024年一般公共预算拨款支出中追加完成。

9.卫生健康(类)支出85,146.60占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的100.16%主要用于行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是:2024年下半年工伤保险和失业保险基数增长

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

19.住房保障(类)支出57,863.00占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的100.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算无支出

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为1,000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00,支出决算为0.00,完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为1,000.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2024年无任何招待事项产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(救助站属公益性性一类事业单位,有车编,但一般公共预算财政拨款车辆运行费用)。

3.安国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区救助站2024年机关运行经费支出0.00比上年增加0.00,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市东川区救助站资产总额312,689.37元,其中,流动资产2,358.99元,固定资产307,206.08元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,124.30元(净值),其他资产7,156.35元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少80,071.83,其中固定资产减少81,723.42。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

(四)部门绩效自评情况

     详见附表            

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区救助站无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300231400401111

昆明市东川区救助站 2024年度部门决算公开表20250819091537234