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索引号: 052224292-202508-101152 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2025-08-12 08:55
名 称: 昆明市东川区人民政府办公室2024年部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区人民政府办公室2024年部门决算公开

发布时间:2025-08-12 08:55
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监督索引号53011300143401000

 昆明市东川区人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承办市人民政府文件、指示在东川区贯彻落实的行文工作,承办区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作,协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文,负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究乡镇(街道)人民政府(办事处)和区人民政府各部门请示区人民政府的事项,提出办理意见,报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示,对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究,及时反映情况,提出工作建议。

8.负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案,统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导报告重要紧急情况,传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责12345市长热线平台、区委书记和区长电子信箱群众来件来信的受理、分办工作。

12.归口管理全区外事工作,统筹协调外事工作和涉外事务。

13.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全区机关事务管理工作。按照省、市机关后勤服务购买项目及标准,对纳入预算的区级机关后勤服务购买工作进行指导。负责区级机关办公用房调配。负责全区公共机构节能和公务用车管理工作。承担区委、区政府公务接待工作。

14.负责昆明市东川区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室日常工作。

15.提出全区流动人口和出租房屋服务管理工作的具体目标、工作计划、工作方案、工作措施,协调解决具体问题。

16.健全完善有关工作制度、规范、机制;具体组织、协调、督促有关部门开展流动人口和出租房屋服务管理工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置12个内设机构,包括:综合一科、综合二科、调研科、信息科、人事财务科、区长热线电话办公室(总值班室)、政务信息公开办公室、政策法规科、机关事务管理科、外事科、区政府督查室、流动人口和出租房屋管理科。所属单位5个,分别是:

1.昆明市东川区人民政府办公室

2.昆明市东川区人民政府采购中心

3.昆明市东川区人民政府经济研究中心

4.昆明市东川区人民政府后勤服务中心

5.昆明市东川区城市更新改造服务中心

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是:

1.昆明市东川区人民政府办公室

2.昆明市东川区人民政府采购中心

3.昆明市东川区人民政府经济研究中心

4.昆明市东川区人民政府后勤服务中心

5.昆明市东川区城市更新改造服务中心

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的公务员32人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人10;经费自理人员0

部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人离休0人,退休71

车辆编制30辆,在编实有车辆27辆。

三、重点工作概述

2024年以来,区政府办公室紧紧围绕区委、区政府各项决策部署,主动适应新形势新任务新要求,齐心并进,奋楫笃行,2024年各项工作有序推进。

(一)注重政治思想建设,提高政治站位

一是筑牢政治根基。坚持以党的政治建设为统领,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,及时传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神,始终坚持正确政治方向、站稳根本政治立场,引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,在政治立场、政治方向、政治原则和政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是强化理论武装。严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组、“三会一课”等制度,认真学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果,持续做好党的创新理论学习的深化内化转化,努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上不断取得新成效,真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。全年共开展“第一议题”学习15次,理论学习中心组集中学习8次,利用“三会一课”和主题党日开展学习教育68次,领导干部上讲堂授课7次,党组织书记讲党课7次。三是认真履行意识形态责任制。明确意识形态工作重点,细化任务责任,领导班子成员对职责范围内的意识形态工作负领导责任。召开4次意识形态分析研判会,及时传达学习中央和省、市、区委关于意识形态工作的部署要求,及时关注民生领域的一些苗头性现象,做到早预见、早发现、早处理。积极参加区委组织的意识形态工作学习培训;做好网络意识形态工作,开展好网络宣传,做好舆情引导。

(二)压实主体责任,全面加强能力建设

一是优化班子分工协作。根据工作需要和班子成员特点,合理调整班子成员分工,明确职责权限,做到人岗相适、分工明确、协作顺畅。建立健全班子成员沟通协调机制,定期召开党组会议,加强工作交流和信息共享,形成工作合力。班子成员之间相互支持、相互配合,共同推动各项工作落到实处。二是提升班子决策能力。严格执行民主集中制原则,完善领导班子议事规则和决策程序。凡涉及重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等问题,均坚持集体研究、民主决策,充分听取班子成员和各方面意见建议,确保决策科学合理、符合实际。加强对决策执行情况的跟踪监督,及时调整完善决策措施,确保决策落地见效。三是加强干部教育培训。加大干部教育培训力度,通过举办专题读书班、外出学习考察、在线学习等多种方式,加强对班子成员的政治理论、业务知识、领导能力等方面的培训,提高政府办公室领导班子、干部职工综合素质和履职能力。

(三)强化担当作为,狠抓工作落实

一是提升服务发展质效。定期组织学习研讨和业务讲评,不断提高全办干部业务知识和服务能力。着眼牵头抓总,加强与上级机关和区级部门之间的沟通协调。严格公文审核把关,公文质量持续提升,在全市公文质量测评中均位列14个县(市)区前列。认真落实基层减负,严守精文减会要求,加强对各类会议的统筹,严格控制以区人民政府名义召开会议,压减会议数量、精简会议议程、缩短会议时间。二是提升服务决策质效。落实“短实新”要求,改进文风,抓好区政府及区政府办重要文件、材料的起草工作,切实发挥参谋助手作用,提升以文辅政水平。针对方向性、苗头性、全局性问题,协调领导、组织人员,深入基层,广泛开展调查研究,为领导决策提供科学依据。按照研究政策、吃透上情,深入基层、掌握事情,吸收借鉴、了解外情,紧跟全局、贴近要情的要求,撰写领导讲话稿、汇报材料、会议纪要等200余篇。三是提升服务落实质效。把落实作为督查工作的出发点和落脚点,对区政府重大决策部署、重大事项、重要工作做到积极跟进、协调督办、限时办结。围绕2024年人大代表建议、政协委员提案办理,对各单位办理工作进行全程跟踪、适时催办、限时办结,确保人大代表建议和政协提案所提事项均得到有效落实。

(四)深入推进党风廉政建设,筑牢廉洁自律思想防线

一是认真落实全面从严治党主体责任。准确把握和理解监督执纪“四种形态”的内容及内涵,班子成员每季度运用监督执纪“第一种形态”与党员开展谈心谈话。领导班子成员认真履行“一岗双责”,既抓业务工作,又抓党建工作,做到两手抓、两手硬。严格执行主要领导末位发言、会议全程纪实、重大事项“双记录”等机制,确保区政府办公室议事决策科学化、民主化、程序化、规范化。切实加强对廉政风险防控点的排查,不断完善防控措施。二是持续强化警示教育。提高警示教育的政治性,用身边事教育身边人,使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。通过集中学习典型案例、开讲廉政党课、参观廉政教育基地、观看反腐倡廉正反两面警示教育片等多种形式进行反腐倡廉教育,进一步增强全体党员讲党性、守纪律、转作风的意识,从而不断增强党员干部的廉政意识,使党员干部在工作中、生活中自重自警自省,自觉廉洁从政。召开警示教育大会6次,通报党员违纪违规等问题10次,开展廉洁教育活动4次,组织30余名党员实地参观东川区看守所。三是全面加强党风廉政教育。通过常态化提醒、签订廉政承诺、实行廉政谈话等方式,持续丰富党风廉政教育内容。以《中国共产党纪律处分条例》、党的二十大精神等为主要内容,组织干部职工集中、闭卷开展廉政知识测试,“以赛促学”,不断增强党员干部的纪律意识、规矩意识、廉洁意识。四是持之以恒正风肃纪。落实中央八项规定及其实施细则精神以及省委、市委要求,整治享乐主义、奢靡之风,重点纠治形式主义、官僚主义,坚决破除特权思想和特权行为,认真落实作风建设制度、财务管理制度、公务接待制度,扎紧制度笼子,从源头上防治腐败和不正之风。弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观,涵养党内政治文化,巩固发展风清气正的良好政治生态。

(五)深化作风建设,践行为民宗旨

一是狠抓作风建设提升机关效能。持续强化会议统筹,严控会议规模和参会范围,积极发扬“短实新”文风,切实落实基层减负要求,文电、会议持续压减。加强区政府系统公文质量培训力度,严格公文审核把关,提高办文效率,公文质量持续提升。针对方向性、苗头性、全局性问题,协调领导、组织部门,广泛开展调查研究,为领导决策提供科学的依据,切实发挥了参谋助手作用。二是坚持为民服务主动担当作为。紧紧围绕解决群众急难愁盼问题,坚持围绕中心、服务大局,强化措施、完善机制,扎实工作、落实责任,认真受理市长热线交办各类案件,加强交办、转办、督办力度,按程序时限要求,及时办理回复承办事项。受理市长热线“一号通”平台网络交办件4604件。受理区委书记信箱50件。办结率100%。三是注重党员示范强化常态保障。开展民主评议党员评选出优秀共产党员19人,设置党员先锋岗、责任区,号召全办党员在完成重大任务、抗击自然灾害、应对突发事件中冲锋在前。全年综合协调12345市长热线来电要求协调处理及区公安局110指挥中心来电请示协调处理各类重要紧急情况(含突发事件)事件560余起,确保了各类重要紧急情况(含突发事件)在最短时间内得到有效快速处置,确保了全区处置重要紧急情况(含突发事件)的政令畅通。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)


第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府办公室2024年度收入合计25366457.92。其中:财政拨款收入25366457.92,占总收入的100%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加5071518.75元,增长24.98%。其中:财政拨款收入增加5071518.75元,增长24.98%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%主要原因有两点:一是由于我单位2024年调入人员较多,全年在职人数较上年增多,导致人员工资福利支出增加;二是由于2024支出本年度区委区政府办公楼租赁费的同时还支付了上年度由于财政资金紧张暂缓支付的租赁费,这也导致本年度预算收入和支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府办公室2024年度支出合计25501137.16。其中:基本支出16259999.33,占总支出的63.76%;项目支出9241137.83,占总支出的36.24%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%

与上年相比,支出合计增加5130032.71元,增长25.18%。其中:基本支出增加1985672.00元,增长13.91%;项目支出增加3144360.71元,增长51.57%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因有两点:一是由于我单位2024年调入人员较多,全年在职人数较上年增多,导致人员工资福利支出增加;二是由于2024支出本年度区委区政府办公楼租赁费的同时还支付了上年度由于财政资金紧张暂缓支付的租赁费,这也导致本年度预算收入和支出增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16259999.33其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14909696.16元,占基本支出的91.69%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1350303.17元,占基本支出的8.31%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市东川区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9241137.83其中:基本建设类项目支出0.00

后勤保障经费项目经费1726473.51元,主要用于补充年初人头经费安排不足,支付差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支

办公大楼运维经费项目经费6319508.52元,主要用于区委区政府办公大楼租赁费支出及物业管理费支出。

公务用车购置经费项目经费249800.00元,主要用于购置一辆公务用车并支付相关保险及维护费。

智能办公系统经费项目经费175000.00元,主要用于普及区内各行政事业单位排版软件购置和系统维护。

2024年度研究课题经费项目经费79584.39元,主要用于市级重点课题研究的评审费、稿费、办公费和差旅费等支出。

东川区政府采购电子交易平台建设经费项目经费36686.00元,主要用于东川区政府采购电子交易平台建设和日常系统维护。

补充后勤保障经费项目经费86704.11元,主要用于补充后勤保障产生的办公费及水电费和电话费。

春节系列活动经费项目经费216741.30元,主要用于2024年度春节在岗人员慰问金和春节游园活动参与单位节目补助金发放。

2024年中国汽车越野拉力锦标赛东川分站赛市级补助资金项目经费30000.00元,主要用于泥石流汽车越野赛专项经费支出

2024年第一批中央就业补助资金项目经费279840.00元,主要用于公益性岗位职工工资发放。

2024年昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助资金项目经费40800.00元,主要用于公益性岗位下岗失业参战退役人员工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出25501137.16,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5130032.71元,增长25.18%,完成年初预算的98.65%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出19051058.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要用于保障区政府办工作正常运转的基本支出及项目支出,反映行政管理方面的财务支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出30000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要是上级分配的用于东川区泥石流汽车越野赛相关开支。

8.社会保障和就业(类)支出3133546.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于保障区政府办在职人员养老保险缴纳以及退休人员的生活补助、死亡抚恤金和退休人员公用经费,反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康(类)支出1336702.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于保障区政府办人员医疗保险缴纳。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出919624.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要是东川区城市更新改造服务中心用于城乡社区更性改造服务方面的支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出1030205.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于保障区政府办人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1631400.00元,决算为1415252.87元,完成年初预算的86.75%。支出决算较上年减少617584.28元,下降30.38%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的100.00%;公务用车购置费支出年初预算为249800.00,决算为179800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.70%,完成年初预算的71.98%;公务用车运行维护费支出年初预算为450000.00,决算为517138.87元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.54%,完成年初预算的114.92%;公务接待费支出年初预算为931600.00,决算为718314.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.76%,完成年初预算的77.11%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加179800.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少465455.28元,下降47.37%公务接待费支出决算较上年减少331929.00元,下降31.60%;具体是国内接待费支出决算718314.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少331929.00元,下降31.60%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1631400.00元,支出决算为1415252.87元,完成年初预算的86.75%,支出决算较上年减少617584.28元,下降30.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为249800.00元,决算为179800.00元,完成年初预算的71.98%;公务用车运行维护费支出年初预算为699800.00元,决算为696938.87元,完成年初预算的99.59%;公务接待费支出年初预算为931600.00元,决算为718314.00元,完成年初预算的77.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照公务接待新规定,严格执行“一函一餐”制度,大大降低了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加179800.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少465455.28元,下降47.37%;公务接待费支出决算减少331929.00元,下降31.60%;具体是国内接待费支出决算718314.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少331929.00元,下降31.60%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照公务接待新规定,严格执行“一函一餐”制度,大大降低了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。用于补充公务用车空编,满足日常工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于接待外来人员、职工因公出差和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次7100人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、协作发展和调研等活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府办公室2024年机关运行经费支出1350303.17元,比上年增加55850.09元,上升4.31%,主要原因是2024年新增下属事业单位昆明市东川区城市更新改造服务中心,导致部门机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市东川区人民政府办公室资产总额10352385.27元,其中,流动资产259165.68元,固定资产9863032.32元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产230187.27元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1219810.8元,其中固定资产减少1199583.4元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额6569308.52元,其中:政府采购货物支出179800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6389508.52元。授予中小企业合同金额6569308.52元,其中:授予小微企业合同金额500000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


监督索引号53011300143401111


2024年度部门决算公开表汇总